Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
19.03.2008, 22:00 | #1 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Разница дебиторки в у.е. между 31.12.06г и 01.01.07г
У нас договора (мы продаем) заключены со ссылкой на валютный эквивалент.
20.12.2006гОтгрузка товара - на сумму 2 000 000 руб Дт 62.1 Кт 90 - 2 000 000 руб 01.01.2007г Переоценка товара - на сумму 2 100 000 руб (курс вырос) Дт 62.1 Кт 84.3 - 100 000 руб 20.01.2007г Поступила оплата - 2 500 000 руб (курс опять вырос) Дт 51 Кт 62.1 2 500 000 руб Дт 90 кт 68.2 76 000 руб Дт 62.1 кт 91 500 000 руб Вопрос. Могу ли я 20.01.2007г проводку Дт 62.1 Кт 84.3 - 100 000 руб сторнировать. Или же по итогам 2007 года мне нужно подготовить протокол участников, где указать что прибыль 2007 года увеличилась за счет переоценки дебитроской задолженности выраженной в уе на 31.12.2007. Или же 01 января 2007 года я делаю переоценку через 84 счет ... транзитом, зная что она все равно, в момент оплаты отстронируеентся. Ведь делая переоценку на конец отчетной даты - возникает курсовая разница, а в момент оплаты мы считаем налоги не моемнта переоценки а с момента отгрузки.... Пункт3 приказа № 154н.. здесь установлены правила персчета стоимости задолженности на 01.01.07г. Я поняла так, что 1го января мы проводим переоценку... для того что бы не сломать прибыль на 31.12.2006г..... а дальше что? Так и оставляем эту переоценку на 84 счете, дарим акционерам что-ли? Не понимаю Плизззз. |
19.03.2008, 22:18 | #2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Ответ: Разница дебиторки в у.е. между 31.12.06г и 01.01.07г
Или я должна так сделать..
Дт 62.1 Кт 84.3 - 100 000 руб эту проводку оставить и соотвественно увеличть безвозвратно прибыль. вместо этой проводки Дт 62.1 кт 91- 500 000 руб дать следующую Дт 62.1 кт 91- 400 000 руб А НДС извлечь и начислить в бюджет с суммы в 500 000 руб.... Может так? но 100 000 руб - попадает на 84 счет.... и некорректируется... соответсвенно учредители её могут снять через дивиденды....? |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разница между налог. и бухгалтерским учатами! | MarinaT | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 31.01.2008 14:26 |
Лимит расчетов между ИП и организациями | kalina | Налоги и право. Юридические вопросы. | 16 | 15.10.2007 15:23 |
Договор в у.е. счет-фактура в рублях, как учесть в 1С | maria B | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 05.07.2007 22:42 |
Наличные расчеты между ИП и ООО | bankirsha | Расчеты наличными | 2 | 16.03.2007 21:25 |