Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.09.2008, 14:16   #1
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для ИринаВлад
 
Регистрация: 31.08.2008
Сообщений: 948
Спасибо: 1
По умолчанию Оформление счет-фактур

Подскажите пожалуйста. Нам контрагент поставил канцелярию 1 числа, оплата произошла через два дня после поставки, сч-ф. выставлен 1 числа. Вопрос:как правельно должна быть заполнена строка К платежно-расчетному документу?
ИринаВлад вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2008, 14:19   #2
Модератор свободн.раздела
 
Аватар для Innoch
 
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
По умолчанию Ответ: Оформление счет-фактур

Если счет-фактура выставлен 1 числа, а оплатили вы 3 числа, то графа "К платежно-расчетному документу" не будет заполнена.

Вот если бы наоборот вы оплатили 1 числа, а счет-фактура была бы от 3 числа, то в этой графе был бы номер платежки, по которой вы оплатили и дата оплаты.
__________________
Жизнь прекрасна!
Innoch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2008, 14:23   #3
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для ИринаВлад
 
Регистрация: 31.08.2008
Сообщений: 948
Спасибо: 1
По умолчанию Ответ: Оформление счет-фактур

Innoch, Согласно п.2 ст.169 НК РФ счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением порядка, установленного п.п.5 и 6 данной статьи, не могут являться основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога на добавленную стоимость к вычету или возмещению.
А в п.5 сказано -номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);
Следовательно у меня должена быть заполнена эта строка. но как?
Но здесь сказано в счет предстоящих поставок. А мне уже поставлен товар
ИринаВлад вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 26.09.2008, 15:48   #4
status quo
 
Аватар для angel_
 
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
По умолчанию Ответ: Оформление счет-фактур

Цитата:
Сообщение от ИринаВлад Посмотреть сообщение
Innoch, Согласно п.2 ст.169 НК РФ счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением порядка, установленного п.п.5 и 6 данной статьи, не могут являться основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога на добавленную стоимость к вычету или возмещению.
А в п.5 сказано -номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);
Следовательно у меня должена быть заполнена эта строка. но как?
У вас же не было платежа. Вы сами сказали, что сначала получили товар, а только потом оплатили

Цитата:
Сообщение от ИринаВлад Посмотреть сообщение
Но здесь сказано в счет предстоящих поставок. А мне уже поставлен товар
Здесь речь идет об авансаааах.
У вас это строка заполнена, а вернее не заполнена - ПРАВИЛЬНО
angel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2008, 19:27   #5
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для ИринаВлад
 
Регистрация: 31.08.2008
Сообщений: 948
Спасибо: 1
По умолчанию Ответ: Оформление счет-фактур

Понятно. Всем спасибо
ИринаВлад вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2008, 15:12   #6
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 27.07.2008
Сообщений: 565
Спасибо: 4
По умолчанию Ответ: Оформление счет-фактур

ИринаВлад, эта графа заполняется, если поставщик получал от вас аванс, в Вашей ситуации аванса нет, поэтому графа не заполняется. В НК и сказано: "номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг).
vesta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2008, 08:24   #7
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для -Gri-
 
Регистрация: 08.05.2007
Сообщений: 133
Спасибо: 1
Отправить сообщение для -Gri- с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Оформление счет-фактур

неужели проверяете, стоит ли в счете аванс или нет? и был ли он вообще? тогда можно вообще на работе ночевать
-Gri- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 06:06   #8
статус: бухгалтер
 
Аватар для Seregac
 
Регистрация: 20.07.2008
Адрес: Хабаровск
Возраст: 42
Сообщений: 46
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Seregac с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Оформление счет-фактур

Цитата:
Сообщение от -Gri- Посмотреть сообщение
неужели проверяете, стоит ли в счете аванс или нет? и был ли он вообще? тогда можно вообще на работе ночевать

поэтому требуют, чтобы в п/п указывали номер счета, чтобы потом можно было определить была ли оплата предоплатой или за уже отгруженный товар
Seregac вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 28.09.2008, 17:21   #9
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для ИринаВлад
 
Регистрация: 31.08.2008
Сообщений: 948
Спасибо: 1
По умолчанию Ответ: Оформление счет-фактур

-Gri-, а что делать? Все проверяю
ИринаВлад вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 13:10   #10
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 27.07.2008
Сообщений: 565
Спасибо: 4
По умолчанию Ответ: Оформление счет-фактур

-Gri-, проверять нужно - личный опыт. Каках только ошибок не делают. Отсутствие данных о платеже - это еще не все. Делают ошибки и ИНН, а раз даже наше название неправильно написали.
vesta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2008, 11:10   #11
статус: новичок в бухгалтерии
 
Аватар для Галинка
 
Регистрация: 13.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 2
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Галинка с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Оформление счет-фактур

Цитата:
Сообщение от vesta Посмотреть сообщение
-Gri-, проверять нужно - личный опыт. Каках только ошибок не делают. Отсутствие данных о платеже - это еще не все. Делают ошибки и ИНН, а раз даже наше название неправильно написали.
Ну Вам еще повезло, что один раз Ваше название написали неправильно..., у нас это больной вопрос.....и название пишут как хотят, а про адрес я ВООБЩЕ молчу. Мы находимся в МО.....так "нашу" деревню...пишут как кому нравится...и бороться я устала...., а надо. Советую проверять первичные документы, от греха подальше.
__________________
Меня преследуют умные мысли, но......я быстрее
Галинка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 16:52   #12
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 225
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Оформление счет-фактур

Здравствуйте, у меня тоже вопросик по графу ПП. вот 18 сент. с нам предоплату сделали 50%, 26 сент. отгрузили товар и в этот же день,26 - нам остальные 50% перечислили. я счет-фактуру на авнс выписывал только 18. сент, а оплату за 26 просто вписал через запятую в счф на товар , кот. 26 выставил. Это правильно? если доплата и отгрузка в один день, не нужно было мне еще счф на аванс выписывать..
Ririll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2008, 17:47   #13
статус: бухгалтер
 
Аватар для Seregac
 
Регистрация: 20.07.2008
Адрес: Хабаровск
Возраст: 42
Сообщений: 46
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Seregac с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Оформление счет-фактур

При ежедневной многократной отгрузке товаров в адрес одного покупателя, по итогам дня можно выставить единый счет-фактуру на всю вывезенную продукцию. Такой порядок, естественно, при условии, что особенности поставки прописаны в договоре, одобрил Минфин в письме от 11 сентября 2008 г. № 03-07-09/28. При этом финансисты сочли необходимым уточнить, что на основании пункта 3 статьи 168 Кодекса данные счета-фактуры нужно выставить не позднее пяти дней, считая со дня отгрузки товаров.

какая экономия бумаги для крупных организаций!!!

мы филиал! так нам головное предприятие в сентябре сказало, что с/ф выставленную печатать только для клиентов, нам с/ф не нужна... ссылки на норм.док. не дали
Seregac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 08:10   #14
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для dmitri
 
Регистрация: 07.08.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 337
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Оформление счет-фактур

Цитата:
Сообщение от Seregac Посмотреть сообщение
мы филиал! так нам головное предприятие в сентябре сказало, что с/ф выставленную печатать только для клиентов, нам с/ф не нужна... ссылки на норм.док. не дали
А зачем вашей головной организации счет-фактура? Если вы просто передаете им какой либо материал, то это внутренее перемещения ни какого НДС тут нет.
dmitri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 01:46   #15
статус: бухгалтер
 
Аватар для Seregac
 
Регистрация: 20.07.2008
Адрес: Хабаровск
Возраст: 42
Сообщений: 46
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Seregac с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Оформление счет-фактур

Цитата:
Сообщение от dmitri Посмотреть сообщение
А зачем вашей головной организации счет-фактура? Если вы просто передаете им какой либо материал, то это внутренее перемещения ни какого НДС тут нет.

Я имею ввиду, что обычно с/ф печатаются в 2 экз. первый клиенту, второй нам - к книге продаж подкладывать. так вот теперь нам не надо печатать второй экз. для книги продаж.
Seregac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 09:55   #16
просто бух
 
Регистрация: 07.07.2008
Сообщений: 2,095
Спасибо: 23
По умолчанию Ответ: Оформление счет-фактур

Цитата:
Сообщение от Seregac Посмотреть сообщение
так вот теперь нам не надо печатать второй экз. для книги продаж.
Круто! То есть Ваш головной не хочет иметь книгу учета выданных с-ф? Такими смелыми можно гордиться! На вашем месте я бы все же для себя ее собирала...
Elf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 02:22   #17
статус: бухгалтер
 
Аватар для Seregac
 
Регистрация: 20.07.2008
Адрес: Хабаровск
Возраст: 42
Сообщений: 46
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Seregac с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Оформление счет-фактур

да нам - филиалу все равно. но с другой стороны! с/ф полученная, на основании которой принимается НДС к зачету должна быть на руках и должна быть заполнена правильно, тут не поспоришь и обсуждать даже нечего. А вот с/ф выданная копирует информацию ТОРГ-12 (услуг у нас нет) и от уплаты налога по отгруженному товару тут ну никак не отвертишься - хоть есть у тебя с/ф, хоть ее нет - на налогооблагаемой базе это никак не отразится
Seregac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 14:40   #18
просто бух
 
Регистрация: 07.07.2008
Сообщений: 2,095
Спасибо: 23
По умолчанию Ответ: Оформление счет-фактур

Цитата:
Сообщение от Seregac Посмотреть сообщение
А вот с/ф выданная копирует информацию ТОРГ-12 (услуг у нас нет) и от уплаты налога по отгруженному товару тут ну никак не отвертишься - хоть есть у тебя с/ф, хоть ее нет - на налогооблагаемой базе это никак не отразится
Ну, вообще-то в 1С база по НДС к уплате формируется именно в момент проведения с-ф. Проводкой 90.3-68.2 . При проведении ТОРГ-12 вся реализация в куче по Кр. 90.1 . Может, конечно, у вас это как-то по другому происходит...
С другой стороны, с-ф - это документ предназначенный именно для определения базы НДС, как Ваше головное без с-ф книгу продаж формирует?
Elf вне форума   Ответить с цитированием

Старый 14.10.2008, 16:55   #19
статус: бухгалтер
 
Аватар для Seregac
 
Регистрация: 20.07.2008
Адрес: Хабаровск
Возраст: 42
Сообщений: 46
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Seregac с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Оформление счет-фактур

каждый филиал в отдельности делает книгу продаж, данные выгружаются в головное. книга продаж формируется на основе с/ф в 1с, но фактического наличия их на руках мы не имеем, мы печатаем 1экз клиенту, а нам хватает электронного вида. у нас за месяц книга продаж - 300 листов!!! представляете сколько надо бумаги, чтобы распечатать все с/ф из этой книги и это надо будет еще хранить 5 лет
Seregac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 17:46   #20
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для ИринаВлад
 
Регистрация: 31.08.2008
Сообщений: 948
Спасибо: 1
По умолчанию Ответ: Оформление счет-фактур

Seregac, вы надеюсь тогда базу копируете на защищенный носитель?
ИринаВлад вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оформление счетов-фактур Вольха Общая система налогообложения (ОСНО) 8 21.03.2008 07:15
Оформление, регистрация счет-фактур Innoch Расчеты 13 24.08.2007 17:30
Встречная проверка счет-фактур Юлия Заб Общая система налогообложения (ОСНО) 17 22.05.2007 13:22
порядок нумерации счет-фактур ФАлена Общая система налогообложения (ОСНО) 3 04.05.2007 18:07
Оформление счетов-фактур и ТОРГ-12 в 1С Nadia Программы: 1C 7.7 0 17.01.2007 13:21


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot