Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
11.12.2008, 11:53 | #2 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 41
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
Ответ: Налоговый агент по НДС.
Цитата:
По строке 310 отражается сумма НДС, которая перечислена в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя - налогового агента: - при приобретении товаров (работ, услуг) у иностранной организации, не состоящей на учете в налоговых органах РФ (п. п. 1, 2 ст. 161 НК РФ); - при перечислении арендной платы по договорам аренды федерального имущества, имущества субъектов РФ и муниципального имущества, заключенным с органами государственной власти и управления либо с органами местного самоуправления (п. 3 ст. 161 НК РФ). при заполнении строки 310 должно соблюдаться следующее равенство: стр. 310 разд. 3 = стр. 090 разд. 2 декларации за налоговый период, в котором НДС начислен к уплате. Если условия, необходимые для принятия данных сумм НДС к вычету (п. п. 2, 3 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ), соблюдены в одном налоговом периоде, то эти суммы вы вправе отразить в одной декларации по НДС: по строке 090 разд. 2 и по строке 310 разд. 3
__________________
Остановите землюЯ сойду!! |
|
11.12.2008, 12:51 | #3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.02.2007
Сообщений: 53
Спасибо: 0
|
Ответ: Налоговый агент по НДС.
Спасибо. Но я не совсем это имела ввиду. Стр. 310 - сумма, уплаченная н/агентом. Меня интересует: начисления к уплате НДС н/агентом фигурируют только в разделе 2 или отражаются еще и в начислениях раздела 3.
Вопрос у меня возник по следующей причине: !!!В строки 040/050 раздела 1 начисления по н/а не попадают, в связи с чем уплаченный НДС н/а, отраженный в строке 310, привел в возмещению НДС (т.е. стр. 050), что, естественно пахнет камералкой!!! А мне кажется, что это не совсем корректно: Начисление НДС н/а в разделе 2, а вычет уплаченного НДС в разделе 3. Т.е. в раздел 1 попадает только итог по разделу 3 (стр. 350/360). И хотя суммарно (раздел 2 и раздел 3) у меня к уплате, но в ИФНС видят только результат раздела 1. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.12.2008, 13:56 | #4 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 41
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
Ответ: Налоговый агент по НДС.
Цитата:
А по факту ,учитывая раздел 2 строку 090 платить будете) Да уж...но в инструкции все именно так расписано...
__________________
Остановите землюЯ сойду!! |
|
11.12.2008, 14:30 | #5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.02.2007
Сообщений: 53
Спасибо: 0
|
Ответ: Налоговый агент по НДС.
Спасибо за понимание! Я изучила инструкцию по заполнению декларации, но, как и вы, убедилась, что про начисления н/а по НДС упоминается только в разделе 2... НО помню, что когда-то, в какой-то статье встречала, что эта же сумма попадает и в раздел 3, т.к. раздел 2 имеет справочный характер... Может кто пресекался с н/а по НДС???
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Налоговый агент! | Margo | Делимся опытом | 7 | 04.12.2008 14:57 |
Налоговый агент (НДС) | Natus | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 27.05.2008 19:16 |
Организация-Налоговый агент по НДС | Bus77 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 16.01.2008 22:56 |
НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ!!! | Natal'a | Отчетность в примерах и картинках | 9 | 06.08.2007 11:45 |
Налоговый агент по НДС | Туфелька | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 06.07.2007 13:28 |