Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
09.03.2009, 13:09 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.08.2008
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
Уточненка по прибыли
Я ужасно лохонулась в декларарации по налогу на прибыль за 9мес. в стр. 210-230 не правильно посчитала сумму начисленных авансовых платежей (я даже не представляю из каких соображений она получилась - наверно сумашедшая была в тот день) в итоге сумма к доплате получилась меньше чем д/б на самом деле.
Сейчас делаю декларацию за год и даже не знаю как быть? Погсоветуйте что-нибудь? Если придет проверка, то кроме пеней что еще грозит? За год я все сделаю правильно. |
09.03.2009, 14:12 | #2 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.08.2008
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
Ответ: Уточненка по прибыли
Ну что ни кто не хочет поддержать
|
09.03.2009, 17:45 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Хабаровск
Возраст: 46
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
Ответ: Уточненка по прибыли
Ничего страшного Вам не грозит
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
09.03.2009, 19:34 | #4 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Ответ: Уточненка по прибыли
если ошибка в строках 210-230 повлекла за собой занижение налога/аванса к уплате то конечсно надо пересдать и доплатить
|
01.06.2015, 21:38 | #5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
|
Re: Уточненка по прибыли
Добрый день! Сегодня позвонили из налоговой и срочно попросили сдать уточненку за 1 кв 2014г. История вот в чем. В декларации за первый квартал 2014г у нас получился налог к уплате. Допустим 50 т.р., который мы отразили по строке 180. Ко всему этому посчитали авансовые платежи и отразили их в стр.290 (те же 50 т.р.). И всё это счастье заплатили в бюджет в полном объеме. НО! по каким-то причинам ( я склоняюсь к человеческому фактору), не был заполнен подраздел 1.2. Потом оказалось, что мы вообще 290 заполнять были не должны, т.к. оборот составил меньше 10 млн. Короче у нас получилась переплата 50 т.р. Из ИФНС пришло требование пояснить заполнение строк 290 и т.д. Мы им позвонили и выяснилось, что начислять ничего не надо было. На вопрос: что теперь от нас нужно? Налорги ответили: да ничего. напишите письмо на зачет переплаты, а когда будете полугодие делать, представьте, что по первому кварталу в 290 у вас 0. Мы так всё и сделали. То есть эти 50 тр. из 290 строки никуда больше не попали. Письмо на зачет написали, решение о зачете получили. По году всё правильно. Есть свежая справка об отсутствии задолженности. Меня смущает момент, что, если они хотят уточненку за 1 кв., то год надо будет тоже править... И по 1 кв. сроки камералки прошли... И инспектор сказала, что, если не сдадим, то будут штрафы.... Но ведь, то, что мы в 1 квартале излишне уплатили в бюджет налога не привело ни к какой недоимке. И по году всё верно поставили... Как быть?
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Уточненка по НДС = Уточненка по прибыли? | Sofia | Общая система налогообложения (ОСНО) | 18 | 27.01.2009 18:04 |
Уточненка по ФСС | Елена74 | Делимся опытом | 1 | 02.01.2009 20:25 |
уточненка | крыска | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 09.02.2008 16:59 |
Уточненка по прибыли??? | Ольгуха | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 22.10.2007 21:45 |
Уточненка по ЕСН | Расчетчик | Зарплата и кадры | 1 | 18.09.2007 14:31 |