Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.05.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
Доброе утро!
На этом участке работаю совсем недавно и еще не совсем понимаю где и какие могут быть подводные камни.Поделитесь опытом,пожалуйста.Например,столкнулась со списанием хоз.материалов.На основе каких документов и когда(по времени)нужно списывать эти материалы? Спасибо заранее.:smile: |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Финансист и программист
|
![]()
Девушка....извините может быть за резкость, но мне кажется, что это не совсем вопрос для форума. Точнее это все равно, что на форуме автомастеров спрашивать, а как работает двигатель у авто - поделитесь опытом...
Что есть хоз. материалы? И что значит когда по времени - из теории бухучета: в момент совершения хоз. операции. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Lis@, не обижайтесь и не уходите с форума ни в коем случае.
![]() ![]() ![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.05.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
Я не думаю,что мой вопрос глупый учитывая,что глупых вопросов не бывает.Вы меня простите но у меня реально стоит вопрос очень актуально.Я просто не знаю с каких документов начинать списпние материалов,вот и все.Что является толчком для начала списания/..
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Финансист и программист
|
![]()
Хорошо, дубль два...
Для того, чтобы ответить на Ваш вопрос, нужно, понимать: - какая у Вас база; - что у Вас за материалы (обычные, полуфабрикаты, спецодежда и т.д.); - какой у Вас тип производства и т.д., что Вы производите или делаете; - и вообще что за списание Вы делаете: их можно на производство осн. продукции / услуг, во вспомогательное, на общехоз. нужды в конце-концов можно списывать; Заметьте, я не назвал Ваш вопрос глупым, а иронизировал по поводу неточности формулировки, которая сводит Ваш вопрос к необъятному. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.05.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
Я работаю в компании,которая занимается производством картона.А также материала из него для продажи(например,пакеты для сока,банеры на рекламу и т.д.).
Материал поступает ко мне различный,от красок,чернил,ткани,до всевозможных инструментов,и различных скрепок и гвоздей.Также у меня есть канц.товары. Списание идет на общехозяйственные нужды. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Финансист и программист
|
![]()
Итак, правда с базой (какую именно конфигурацию Вы используете) так и не ясно, но вцелом можно порекомендовать следующее:
Если это бухгалтерия 7ка, то большая часть списаний делается документом "Перемещение материалов" - передача материалов в производство. Для учета материалов, которые можно прямо отнести на себестоимость продукции, не применяйте счет учета 10.6 (Прочие материалы) - он при учете в списании в налоговом учете отправляет данные материалы на косвенные расходы, что вызывает расхождение данных БУ и НУ. Для списания канцтоваров и иных прочих материалов общехозяйственного и общепроизводственного значения с точки зрения электронных документов можно применять 2 схемы, 1 более верную, 2 ю также допустимую: 1. Более верная - через документ "Передача в эксплуатацию", при это можете выбрать способ отнесения на затраты сразу при списании - тогда данные материалы сразу попадут на расходы. Его же применяют для учета списания спецодежды и специнвентаря. Для канцотоваров и мелкого оборудования лично я применяю 10.6, 10.9; 2. Также можно списывать материалы общего назначения и через документ "перемещение материалов", указав соответствующие корреспондирующие счета (25,26 и т.д.). Но если я не ошибаюсь, это приводит к некоторым нарушениям регламента списания материалов с точки зрения базы данных. В принципе как 7я Бухгалтерия, так 8я не приспособлены к глубокому аналитическому учету списания материалов на себестоимость и дальнейшему учету затрат на производство продукции. По опыту лучше применять более "тяжелые" конфигурации. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.05.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо.У меня 7-ка,т.к. и тема эта 1-С 7,7..
Это я все поняла..Вот только я бы хотела бы узнать в какой именно момент времени,и на основании каких именно документов мне нужно начинать списывание материалов.Например,в конце месяца...и например все материалы которые попадают на 10 сч. подлежат списанию в конце месяца..Или как?Или на основе Акта списания? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Финансист и программист
|
![]()
У 7ки много конфигураций в т.ч. из наиболее использумых: 1С Бухгалтерия 7.7 (непосредственно о чем Вы говорите), 1С ПУБ, 1С ИТРП Производство и много др....
Списание материалов на производство производится на основании Требований-накладных (форма М-11), которые формируются на базе тех данных, котрые Вам должно Ваше производство передавать: в принципе нужно это делать оперативно в момент передачи материалов в производство, но как именно у Вас в компании построен именно этот бизнес-процесс я не могу судить. Может быть Вам эти сведения передают консолидированно за неделю... Канцтовары и прочие материалы, которые относятся непрямо на продукцию - с ними по идее тоже нужно оперативно в момент совершения хоз. операции, т.е. когда они реально были отданы в подразделения-получатели. Но многие делают консолидированно в конце месяца. Само списание непосредственно должно делатся также на базе накладной М-11. Уже включение в себестоимость списанных со склада материалов - это нужно подтверждать бух. справкой, подтверждающей порядок и расчет по включению в себестоимость. Я не знаю относится это к Вашим обязанностям или нет. Это делается не в 1С. Это теория, а теперь к практике: ответить на Ваш вопрос вцелом нельзя, т.к. все зависит от того как поставлен документооборот в Вашей компании по учету материалов. Скорей всего никто Вам никакие М-11 не передает, а в лучшем случае передаст какую-нибудь управленческую документацию - от нее и пляшите. А когда в базе проведете, то уже нужно печатать М-11 и подписывать их у соотвествующих лиц. P.S. У спецодежды своя документация, + м.б. у вас есть складские карточки, м.б. на них можете опираться при учете. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.05.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо огромное!
![]() ![]() Сейчас буду сверяться с нашим производством.. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.05.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
Новая проблемка:Сегодня принесли СПЕЦИФИКАЦИЮ к приказу на отгрузку+Акт на отгрузку грузов хранения с сох+ттн.Что с этим делать?Как разносить и куда подшивать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Финансист и программист
|
![]()
Спецификацию - разносить в справочник "Нормативы затрат" на выпускаемую продукцию -подчиненный справочник к справочнику Номенклатура (открывается внизу из списка кнопкой "Нормативы",или из соотвествующего элемента), а потом по ним списывать материалы в производство, как я писал выше.
+ Передачу готовой продукции на склад нужно сделать - операция выпуска продукции. Там же можно в принципе и материалы списать по нормативам вместо применения документов "Перемещение материалов". Но там нет печаной формы М-11 (это почему-то и в 7й и в 8й недоработано). Этот документ имеет печатную форму МХ-18 - унифицированный обязательный. ТТН - Реализация продукции. Куда подшивать Ваши документы не знаю, т.к. они управленческие, а унифицированные след. образом: 1 М-11 - на складе; 2я - в бухгалтерии; МХ-18 - тоже самое, еще 1 иногда на производстве подшивают. Спецификация нужна обязательно для подтверждения обоснованности затрат. Но по идее их всегда "оптимизируют" мягко говоря, я имею ввиду затраты, в целях получения нужных показателей по налогобооложению. Так что, м.б. на базе того, что Вам дали списания в бух. учете и не делаются. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.05.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
Новый вопрос:
У меня пакет документов в нем: 1.Счет на крючки,по сумме 298020,8; 2.ТН на крючки на 235223,56 ; 3.сч-факт на предварительную оплату 298020,8; 4.сч-факт.на крючки на 235223,56. КАК ОПРИХОДОВАТЬ СРАЗУ ПО ДВУМ СЧ-ФАКТУРАМ? ИЛИ ЗАВОДИТЬ ДР.ДОКУМЕНТ? помогите ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]()
Lis@, если Вы занимаетесь только участком ТМЦ, то счет-фактуру на предоплату отдайте тому, кто занимается начислением НДС. Остальное приходуете по стандартным правилам.
__________________
Да, бывает и так.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Финансист и программист
|
![]()
Со счет-фактурами зависит от того варианта, который Ваша организация применяет с 01 января 2009, либо Вы учитываете авансы выданные при предоплате поставщикам, либо применяетее старую схему. Но это действительно скорей всего вопрос не Вашего участка. Вам нужно приходовать по ТОРГ-12.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.05.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
Еще так:
какой-то ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
Финансист и программист
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Земельный участок | Spa | Общая система налогообложения (ОСНО) | 93 | 06.02.2017 12:33 |