Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
25.06.2009, 10:10 | #1 |
новичок
Регистрация: 03.10.2008
Адрес: Уфа
Сообщений: 494
Спасибо: 0
|
ГСМ
Здравствуйте ! Помогите пожалуйста ! вопрос такой:
Директор полетел в Москву ( есть электронный билет) обратно его привезли на машине, т.е кто то ехал там занкомый из москвы до нас и подбросил, ну за бензин платил директор, как этот списать в расходы???? можно или нет???? |
26.06.2009, 11:05 | #3 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
Ответ: ГСМ
Ну не напишите же вы в документах "подбросил знакомый" - 1000 рублей, правильно?
Тут уже нужно придумать, как компенсировать эту сумму директору. Допустим, выписать на эту сумму мат.помощь или премировать его, но официально иначе никак, на мой взгляд, не покажешь, что директор оплатил за обратную дорогу кому-то наличными. У него же ни чека, ничего нет.
__________________
Жизнь прекрасна! |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
26.06.2009, 11:14 | #4 |
новичок
Регистрация: 03.10.2008
Адрес: Уфа
Сообщений: 494
Спасибо: 0
|
Ответ: ГСМ
спасибо, что откликнулись!!! есть тока чеки на бензин который он заправлял! а если он директор напишет пояснительную записку, что то в таком роде: "в связи с тем что отсутствовали билеты на самолет и было производственная необходимость прошу учесть в составе расходов оплаченный бензин согласно нормама и предоставленным чекам" дописат на какой машине ехал , посмотреть норму и по норме списать этот бензин. если так???????? незнаю уже что и придумать!!!!!!!
|
26.06.2009, 11:18 | #5 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
Ответ: ГСМ
А, ну так авансовый отчет можно сделать на эти чеки и выплатить сумму директору, и списать этот бензин. Но... только если у вас есть транспорт, на который данный бензин можно будет списать.
По поводу объяснительной - честно, не знаю, можно так сделать или нет, может еще кто-то откликнется и подскажет вам.
__________________
Жизнь прекрасна! |
26.06.2009, 11:25 | #6 |
новичок
Регистрация: 03.10.2008
Адрес: Уфа
Сообщений: 494
Спасибо: 0
|
Ответ: ГСМ
Что то никто не пдключается ведь. Вот командировка была с 30.03-01.04, есть билет электронный от 30.03, и командировочное, чеки на бензин от 31.03 и 01.04, там на чеках написаны города там где они останавливались када заправлялись. у нас транспорт есть даже 5 машин на орг-и. если я делаю авансовый по командировке получается тока командировочное удос-е и билет подшить да???? я просто авансовые в месяц один раз делаю в конце месяца на хоз. нужды. т.е вот эти чеки на бензин от 31.03 в другой авансовый поместить за март так???? как вы бы сделали подскажите пожалуйста!
|
26.06.2009, 14:18 | #7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 270
Спасибо: 0
|
Ответ: ГСМ
NЛилу, сделайте матпомощь и не партесь,меньше будет проблем вдруг чего
|
26.06.2009, 14:26 | #8 |
новичок
Регистрация: 03.10.2008
Адрес: Уфа
Сообщений: 494
Спасибо: 0
|
Ответ: ГСМ
т.е получается вот сумму по чекам АЗС сложить и на эту сумму выдать мат . помощь да??? а ндфл удержать??? а что делать с чеками????? спаисбо вам !
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
26.06.2009, 14:53 | #9 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
Ответ: ГСМ
Чеки выкинуть. С мат.помощи, свыше 4000 рублей, удержать НДФЛ.
__________________
Жизнь прекрасна! |
26.06.2009, 21:37 | #11 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 270
Спасибо: 0
|
Ответ: ГСМ
NЛилу, штамп поставте в командировочном удостоверении распишитесь и число ,вот он и прибыл)
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|