Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
08.07.2009, 14:20 | #1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 08.07.2009
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Корректные проводки по взаимозачету
Подскажите, пожалуйста, как правильно закрыть между собой остатки по счетам(сделать взаимозачет). Мы отгрузили товар организации, по Д 205 03 висит их задолженность. По К 302 09 висит наша задолженность им (оказали нам услугу) .
|
14.07.2009, 16:34 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.06.2009
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
Ответ: Корректные проводки по взаимозачету
Я думаю, что в бюджете не возмоден взаимозачет, т.к. не будет кассовых расходов. Или "Д30209 К20503"...
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проводки | Олесся | Обучение | 0 | 14.03.2009 07:52 |
продажа ОС, полученного по "взаимозачету".. | Веруся | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 4 | 29.01.2009 11:25 |
формир-е записи книги покупок формирует проводки но не проводки не отображаются в бу | lelik_83 | Программы: 1C 7.7 | 1 | 06.03.2008 02:39 |
Проводки | Maruska | Программы: 1C 7.7 | 0 | 24.09.2007 08:34 |
Проводки. | And | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 21.02.2007 18:37 |