Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
18.07.2009, 18:07 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.07.2009
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Налоговый агент
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить в данной ситуации. ООО, находящееся на УСН, в начале года заключило договор аренды (помещение) с комитетом по имуществу. Сумма аренды в договоре указана без НДС. В прцессе деятельности была достигнута договоренность с комитетом по имуществу о том, что в счет аренды будет зачтена сумма произведенного ремонта помещения. В связи с этим аренда была перечислена только за январь месяц. НДС также был перечислен только за январь. Дальше никаких платежей не производилось. Волнует вопрос с НДС? Его нужно перечислять независимо от того, есть платежи или нет, начиная с момента заключения договора, или платить только тогда, когда перечисляется аренда. Спасибо! |
18.07.2009, 18:41 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.07.2009
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Ответ: Налоговый агент
Значит нужно перечислить НДС за период с февраля по июнь и отчитаться в ИФНС.
Какие штрафные санкции грозят? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.07.2009, 18:49 | #5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.07.2009
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Ответ: Налоговый агент
Спасибо за информацию!
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС. Налоговый агент | laki | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 14 | 23.05.2009 19:12 |
Налоговый агент по НДС. | Natal'a | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 11.12.2008 14:30 |
Налоговый агент! | Margo | Делимся опытом | 7 | 04.12.2008 14:57 |
НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ!!! | Natal'a | Отчетность в примерах и картинках | 9 | 06.08.2007 11:45 |
Налоговый агент по НДС | Туфелька | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 06.07.2007 13:28 |