Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
07.11.2009, 18:09 | #1 |
Студентка
|
Счет 69 и счет 68 с развернутым сальдо
Добрый вечер! Делаю контрольную работу по бух учету и остановилась на 69 счете. Остаток кредитовый 400 руб., за месяц начислено по больничным листам 500 руб. Начислен ЕСН на зарплату 2860 и перечислен 2860, мне надо нарисовать самолетик по этому счету, подскажите, пожалуйста, по дебету или кредиту будет записан остаток в 100 руб.
|
07.11.2009, 18:29 | #2 |
Снова бух
|
Ответ: 69 счет
Расходы за счет ФСС по б/л
Дт 69.1 Кт 70 - 500 Начислен ЕСН в части ФСС Дт 20(23,25,26,29,44) Кт 69.1 - 2860 Перечислены взносы в фонд Дт 69.1 Кт 51 - 2860 Если остаток был кредитовый, конечное сальдо дебетовое 100 руб. |
07.11.2009, 18:34 | #3 |
Студентка
|
Ответ: 69 счет
Спасибо, большое
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
07.11.2009, 19:34 | #5 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
Ответ: 69 счет
|
07.11.2009, 19:40 | #6 |
Студентка
|
Ответ: 69 счет
Задолженность бюджета по НДС (переплата) 600 руб - это сальдо начальное по дебету, а в пассиве на начало периода Задолженность в бюджет по налогам 500 руб. Обороты по дебету 8485 руб. по кредиту - 13738 руб. Подскажите, пожалуйста, как рассчитать сальдо конечное, которое будет отражаться в балансе на 1 -ое число следующего месяца
|
08.11.2009, 13:16 | #8 |
Студентка
|
Ответ: 69 счет
Мне нужно нарисовать самолетик по счету 68 и отразить в балансе на конец месяца.
Задолженность в бюджет по налогам на начала месяца 500 пассив Задолженность бюджета по НДС (переплата) на нач мес 600 актив Хоз. операции за месяц по счету 68: 2. Перечислена в бюджет задолженность по налогу на прибыль 500 68 51 Поступила в кассу выручка от реализации продукции вида «Б»: 7.1 Общая сумма 3000 50 90-1 7.2 В т.ч. НДС 457,63 90-3 68 Предъявлен счет за материалы вида «В» покупателю ООО «ИРИНА»: 9.1 На общую сумму 1800 62 9 -1 9.2 В т.ч. НДС 274,58 90-3 68 Предъявлен счет покупателю ОАО «МЫСЛЬ» за ксерокс: 24.1 На общую сумму 12000 62 91-1 24.2 В т.ч. НДС 1830,51 91 68 Предъявлен счет покупателю ПБОЮЛ Юдину В.Е. за отгруженную продукцию: 28.1 На общую сумму 8400 62 90-1 28.2 В т.ч. НДС 1281,36 90-3 68 31. Удержан из заработной платы НДФЛ 1560 70 68 38. Предъявлен счет ОАО «СИРЕНА» за отгруженную со склада продукцию: 38.1 На общую сумму 36000 62 90-1 38.2 В т.ч. НДС 5491,50 90-3 68 48. Реализована продукция вида «Г»: 48.1 Предъявлен счет покупателю ОАО «ЛЕТО» 8400 62 90-1 48.2 В т.ч. НДС 1281,36 90-3 68 48.3 Списана себестоимость 90-2 43 50. Начислен налог на рекламу 1560 91 68 33. Перечислено: 33.1 НДФЛ - 1560 68 51 33.2 ЕСН - 2860 69 51 46. Зачтен при расчетах с бюджетом НДС, уплаченный при приобретении ценностей, работ, услуг, основных средств после постановки на учет 5382 68 19 Перечислено с расчетного счета: 47.1 В бюджет НДС 1043 68 51 Это контрольная по бухгалтерскому учёту, раньше всегда были счета с одним только сальдо, либо по дебету, либо по кредиту, если сальдо дебетовое, я просто к нему прибавляла обороты за месяц по дебету и вычитала обороты по кредиту и получала сальдо на конец года, так же и с кредитовым начальным сальдо, соответственно прибавляла обороты по кредиту и вычитала дебитовые, получала сальдо на конец, которое отражала в балансе на первое число следующего месяца, а с двусторонним сальдо не знаю, что делать. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.11.2009, 12:20 | #10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.07.2009
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
Ответ: Счет 69 и счет 68 с развернутым сальдо
choa, Поступила в кассу выручка от реализации продукции вида «Б»:
7.1 Общая сумма 3000 50 90-1 7.2 В т.ч. НДС 457,63 90-3 68 мне кажется вместо этих 2-х проводок будет 1 Д 50 К 62 3000 |
18.11.2009, 15:24 | #11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.07.2009
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
Ответ: Счет 69 и счет 68 с развернутым сальдо
choa, Начислен налог на рекламу 1560 91 68 почему вы сделали такую проводку?
У вас в условии списываются расходы по налогу на рекламу на себестоимость продукции. Следовательно: начислен налог на рекламу Д 26 К 68 списываются расходы по налогу на рекламу на с/ст. Д 90.2 К 26 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как рассчитать выплату пособия за счет работодателя и за счет ФСС? | Mongo | Больничные листы | 12 | 06.11.2009 10:19 |
Счет 19 | Catherine | Налоги и сборы | 5 | 18.08.2009 09:28 |
Кт. Сальдо нач.п-да и Дт Сальдо конец п-да???? | ЮлияНБ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 12.04.2009 16:10 |
Счет от ИП | Maksim! | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 5 | 28.02.2008 08:44 |
Как оформляется пакет документов (счет, счет-фактура и накладные) для Эстонии? | малинка | Обмен документами, полезные ссылки | 0 | 23.08.2007 12:08 |