Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
27.01.2010, 16:56 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 156
Спасибо: 0
|
Правильно еоформление взаимозачета долгов
Как корректно поступить в ситуации: покупатель должен нашей конторе 38 000,00 руб. (в т. ч. НДС 18 %) с 02.02.2008 г., платить не хочет, акт сверки не подписывает. Мы ему по выставленному счету от 12.09.09 не заплатили 15 000,00 (в этой ситуации мы выступали в роли покупателя) и не привели приход продукции. Теперь договорились произвести взаимозачет на 15 000,00 и они нам доплатят остаток. А как мне теперь это провести по бухгалтерии, докуметны я не проводила на 15 000,00 и год уже закрыт, вносить изменения в 2009 год для меня нереально. Что делать?
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|