Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 136
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!При создании фирмы (февраль 2008г.) в уставный капитал внесли комплект офисной мебели:
Д10.6 Кт75.1-12 000руб. и Дт75.1 Кт80-12 000руб. При закрытии месяца(февраль) образовалось отложенное налоговое обязательство 2880 руб., которое до сих пор висит на сч. 77. Что с ним делать?Как долго может висеть ОНО на 77 сч.? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 473
Спасибо: 1
|
![]()
В общем я сама недавно разобралась с этим, поэтому напишу так как я это поняла, возможно буду в чем то не права. Отложенное налоговое обязательство образуется вследствие возникновения временных разниц(т.е когда в налоговом учете расходы принимаются, а в бухгалтерском нет, тогда возникает временная разница, как следствие отложенное налоговое обязательство. Насколько я поняла, материалы, которые были оприходованы как взнос в уставной капитал, должны-были списаться документом ввод в эксплуатацию, или требованием-накладной, либо еще каким то образом. Если же ничего подобного не произошло, то т.к в налоговом учете материалы сразу принимаются к расходам (списываются), а в данном случае в БУ признания расхода не было, т.е ничего не списано. Возникли временные разницы(в каком то периоде эти материалы должны списаться в БУ, но в НУ расход уже принят) поэтому эта сумма повисла на 77 счете.Это и называется ОНО, когда в НУ принято, а в БУ еще нет. Я так думаю, что у вы просто не списали эти материалы..... Поправьте меня если я в чем то не права, не буду утверждать, у самой еще каша с этим ПБУ 18-02...
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 136
Спасибо: 0
|
![]()
jeny, спасибо!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 295
Спасибо: 0
|
![]()
я вот понять не могу, если ОС до 20 000 (точнее компьютер ст.тью 12 000 р.)учитываемые в БУ как МПЗ и сразу списанные, и по НУ должны сразу приниматься в расход, почему тогда при закрытии месяца получается ОНА по сч. 09 - 2 400 р., т.е. по НУ не принимает эти 12 000 сразу в расход....
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 473
Спасибо: 1
|
![]()
так в том то и дело, что тут наоборот. они в НУ списаны, а в БУ их не списали, поэтому образовался остаток по сч.77 2400(так сказать условный доход) Т.е в том периоде, бухгалтерская прибыль больше, чем налоговая. Я так понимаю
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 295
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() дело в том что я считала что в НУ ОС свыше 10 000 не принимаются в расход сразу, и у меня не принимает 1С-ка. ни закрывается 09 ни в след. месяце, ни за год. так и стоит ОНА. я просто сама рассчитала ОНА и ПНА (у нас курсовые разницы еще были) и так как учитывала разницу на 12 000 м-ду БУ и НУ, так и программа посчитала и по моим расчетам и по 1С все сошлось. и налог на прибв оборотке такой же как и в декларации. не понимаю тогда в чем дело. 1С у меня обновленная, последний 512 релиз, по идее все должно учитываться... |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 473
Спасибо: 1
|
![]()
А в случае, который приводите вы, скорее всего не было реализации в том периоде, а списали вы на 44. Расходы на продажу. И поэтому образовался 09 счет. У меня примерно такая ситуация была. Реализации не было, но были расходы, при чем даже не на 44 сч. а прочие банк. расходы 91,2 и также образовался 09 сч. Но в следующем месяце, он закрылся, когда провели реализацию
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 295
Спасибо: 0
|
![]()
jeny, да, реализации в том мес не было и списала на 44, но 09 не закрывается, хотя в послед. месяцах реализация была. не списывается по НУ мой комп в расход
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 295
Спасибо: 0
|
![]()
да, конечно.
у меня правда появились сомнения по поводу имеем ли мы право вообще принять сразу этот комп в расход по НУ, ведь мы его не приобретали, его внес в УК учредитель как б/у свой личный, нет ни чеков, ни изначальной цены приобретения, никаких вообще док-тов на него. а ведь в НУ к материальным расходам, относятся затраты налогоплательщика т.е. организации, а организация как раз никаких заттрат и не несла. Стоимость материально-производственных запасов, включаемых в материальные расходы, определяется исходя из цен их приобретения или я уже сама себя запутала... может правильнее по НУ списать такой комп после срока его пользования а пока пусть висит в НУ?? но что тогда делать с ОНА, когда его погашать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 295
Спасибо: 0
|
![]()
ага, только у вас мебель получается как раз по НУ списалась
![]() я уж тут думаю сижу может если это УК его и по БУ не стоит сразу списывать, пусть себе висит в материалах, пока работает ![]() напридумывали себе вкладов мебелью да компами, нет чтоб деньги внести и забыть... |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|