Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.11.2007
Адрес: Оренбург
Сообщений: 191
Спасибо: 0
|
![]()
Программа 1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.72)
Есть несколько производственных участков, каждый из которых производит свою отдельную продукцию. Существует также отдел ОТК и упаковки, который обслуживает все производственные участки. Вопрос: каким документом распредилять затраты на готовую продукцию? Программа бросает затраты на 97 счёт, так как этот отдел не производит продукцию, а нужно, чтобы эти затраты рапределились на производственные участки (20 счёт).
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.11.2007
Адрес: Оренбург
Сообщений: 191
Спасибо: 0
|
![]()
люди добрые помогите!!!!!
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
В меню Предприятие есть Метод распределения косвенных расходов. там можно настроить распределение по счетам.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.11.2007
Адрес: Оренбург
Сообщений: 191
Спасибо: 0
|
![]()
Б_С_К, спасибо, попробую!!!
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.09.2010
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 24.09.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 147
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Если нет выручки, но есть косвенные расходы, то они должны учитываться в расходах для налога на прибыль и формировать убыток. Многие вешают на 97 счет боясь убыточных комиссий, но в данном случае убыток оправдан. А прямые расходы надо списывать по мере появления выручки. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.09.2010
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
И какая будет проводка? Ее тоже вручную надо делать? 91-26??? А как потом посмотреть калькуляцию по определенной услуге? В справках-расчетах все будет формироваться также? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.09.2010
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
![]()
А если с начала года базой распред для 25, 26 были прямые затраты. Все было хорошо, пока не появилась реализация услуг, где вообще нет прямых затрат, потому что заработная плата вся стоит на 25 счете чтобы распределяться по всем услугам. Потому что у работников просто месячный оклад. Что делать здесь? Как распределить 25 и 26 на себестоимость этих услуг?
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|