Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
25.04.2007, 10:50 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.04.2007
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Помогите непрофессионалу!!!
Прошу помочь с решением вопроса по НДС. Если я правильно понимаю аббревиатура НДС - это налог на ДОБАВЛЕННУЮ стоимость. Т.е. купил что-то, сделал наценку, продал. Заплатил налог с того, что прибавил к стиомисти.
Все было просто и понятно, когда все являлись плательщиками НДС. На каждом участке формирования товара (его стоимости) каждый, кто принимал участие в ее формировании, платил НДС с той части, которую привносил в стоимость. Перепродавая товар дальше, НДС начислялся с полной стоимости товара, и в зачет принимался НДС входящий. Это было справедливо т.к. в каждой частичек стоимости товара присутствовал тот самый НДС. Такая методика вычисления налого была логична и правильна. Теперь посмотрим на эту же ситуацию в свете нового налогового кодекса - появились организации неплательщики НДС. Они тоже могут принимать участие в создании товара (его стоимости). При этом они будут выставлять своим покупателям с.ф. без НДС. Учитывая то обстоятельство, что природа НДС не поменялась - это так же как и прежде остался налог на ДОБАВЛЕННУЮ стоимость, и каждый должен заплатить его с той части стоимости, которую он добавил к товару, методика исчисления НДС как 18% с общей стоимости товара перестает быть правильной, т.к. не все входящие частички формирования стоимости имели в своем составе НДС!!! Вот пример: фмрма "А" покупает товар за 118 р. (в т.ч. НДС 18%). Делает свою наценку в 100 руб. и продает его фирме "Б", однако "А" - УСНО, следовательно не является плательщиком НДС. по логике вещей, "А" должна выставить "Б" с.ф. на 218 руб в т.ч. НДС 18 руб!!! (не 18%, а 18 руб). Фирма "Б" продает товар со своей наценкой в 118 руб (в т.ч. НДС 18%) фирме "В". Соответственно, "Б" выставляет с.ф. на 236 руб в т.ч. НДС 36 руб. И т.д. Прав ли я? |
25.04.2007, 15:38 | #2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.01.2007
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
Re: Помогите непрофессионалу!!!
если фирма А=усно, то будет цена реализации 218 руб, НДС=0.
а фирма Б продаст 236 в том числе ндс=36, получается вы написали правильно. а по поводу частичек ндс при каждой наценке, то на то и сущ -ют спец режимы, если вы фирма Б, то работать с фирмой А вам не выгодно.. |
25.04.2007, 16:21 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.04.2007
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Re: Помогите непрофессионалу!!!
2 Ольга29
Не совсм понял Вашу последнюю фразу. "если вы фирма Б, то работать с фирмой А вам не выгодно" ???... Почему же. Ведь из предыдущего Вашего ответа явствует, ято фирма "Б" перечислив 236 руб в т.ч. 18 - НДС на фирму "А", сможет взять эти 18 рублей к зачету. При последующей реализации за 336 руб., фирма "Б" выставляет с.ф. на 336 в т.ч. НДС 36 руб, 18 из которых она берет к зачету, т.к. фирма "А" выставила с.ф. на 218 руб в т.ч. НДС 18 руб. Итак, налоги заплатят - первый продавец - 18 руб, УСНО ("А") - 0 руб., и "Б" - 18 руб. Так почему же будучи "Б" работать с "А" не выгодно? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
26.04.2007, 09:19 | #4 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.01.2007
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
Re: Помогите непрофессионалу!!!
Цитата:
|
|
25.04.2007, 18:10 | #5 |
Злой гений!
|
Re: Помогите непрофессионалу!!!
Если закупать товар у УСНО фирме работающей на ОСНО то это не выгодно так как УСНО не является платильщиком НДС
__________________
Безвыходных ситуаций нет, из любой ситуации есть выход Стремление некоторых к идеалу делает их невыносимыми. "Все, что совершает человек, определяется уровнем его личной силы. А сила зависит лишь от того, какого рода знанием человек владеет". Карлос Кастанеда |
25.04.2007, 18:25 | #6 | |
Модератор
|
Re: Помогите непрофессионалу!!!
Цитата:
Если при этом в том же периоде платился кому-то НДС, да еще и не нарушено ни одно из требований НК, то на уплаченный НДС можно уменьшить НДС, причитающийся в бюджет. Иными словами, здесь нет привязки к наценке/надбавке, а есть два независимых механизма расчета для исчисления налога и для возможности уменьшения исчисленного налога. Соответственно, имеются различные комбинации результатов применения этих механизмов. Последний раз редактировалось AlexVX; 25.04.2007 в 18:28. |
|
25.04.2007, 21:09 | #7 | |
Модератор форума
Регистрация: 22.06.2006
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 3,314
Спасибо: 4
|
Re: Помогите непрофессионалу!!!
Цитата:
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|