Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
12.07.2010, 08:26 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
как провести бонусы с 1С.8
Добрый день!
Мы платим бонус 5 % с отгруженного товара. Раз в месяц покупатель выставляет счет на оплату бонуса и акт. Подскажите, пожалуйста, как всё это отразить в программе? |
13.07.2010, 09:18 | #2 |
Мелкий пакостник
Регистрация: 27.07.2007
Сообщений: 218
Спасибо: 0
|
Re: как провести бонусы с 1С.8
Расходная накладная на услуги, далее можно Корректировкой долга закрыть задолженность.
__________________
чем полнее будет вопрос, тем быстрее можно получить ответ. Я не против идиотов, если их можно было бить |
13.07.2010, 14:17 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
Re: как провести бонусы с 1С.8
бонусы платим на другую организацию, которая нам якобы оказывает услуги по продвижению и реализации товара
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
26.07.2011, 09:02 | #5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Re: как провести бонусы с 1С.8
Но ведь бонус - это не услуга.
И акт - это акт расчета премии за выполнение условий по договору. У нас такая ситуация: ИП выплачивает премию покупателю за выполнение условий по доп соглашению (закупка товара на определенную сумму). Составили акт расчета премии и на основании акта списываем дебиторскую задолженность , т е деньги им на р/с не переводим. Я так понимаю, проводки должны быть такие Дт 44.1 Кт 62.1 Я делала Операцией, дебиторская задолженность уменьшается, после закрытия месяца эта сумма списывается на 90.07, но еще нужно, чтоб эта сумма еще и попадала в КУДиР. А она не попадает. Как же тогда сделать, чтоб и в КУДиРе появилась? |
14.09.2011, 01:10 | #6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Re: как провести бонусы с 1С.8
А я разобралась с этми бонусами.
Ситуация такая: ИП выплачивает премию покупателю за выполнение условий по доп соглашению (закупка товара на определенную сумму). Составляет акт расчета премии и на основании акта нужно списать дебиторскую задолженность , т е деньги на р/с покупателя не переводятся. Пишу для Бухгалтерии 8.2. Акт на премию проводится с помощью документа "Корректировка долга", он находится в меню Продажа. Нужно нажать добавить, из списка выбрать списание задолженности, нажать ОК. В документе заполнить: Контрагент, дата документа, на вкладке Дебиторская задолженность Договор, Сумма, на вкладке Счета учета заполнить Счет списания дебиторской задолженности, Статьи затрат и провести документ. Этим документом спишется премия с счета 62 и отнесется на счет который вы укажете в документе. Чтоб эта сумма появилась в расходах в КУДиР нужно сделать так: в меню Операции выбрать Прочие операции - Записи книги учета доходов и расходов. Добавить новый документ. В нем на вкладке Таб 6.2 заполнить: Статью затрат ( я так и написала расходы на выплату примий), Расчетный документ (из списка выбрать "Документ расчетов с контрагентами(ручной учет)" и нажать ОК. Дальше нужно будет сделать этот документ. Или его можно заранее сделать в меню Операции - Документы - Документ расчетов с контрагентами(ручной учет). Как выбрать этот документ: выбрать контрагента, договор, и внизу есть кнопка "Новый документ расчетов (ручной учет)" для того чтобы прям отсюда его создать. Если он уже создан, то нужно нажать кнопку "Сформировать" и он появится в списке. И из списка нужно его просто выбрать. Если документ нужно создать, то в нем заполняются дата документа, контрагент, договор, номер документа и еще дата этого документа. Этот документ никакие проводки не делает. ОН скорее всего внутренний для правильной работы программы. |
14.09.2011, 01:12 | #7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Re: как провести бонусы с 1С.8
Итак мы создали "Документ расчетов с контрагентами(ручной учет)" и указали его в таблице КУДиР в поле "Расчетный документ".
Далее заполняем поле "Документ оплаты", из списка выбираем "Корректировка долга", жмем ОК. Далее выбираем из журнала документов "корректировка долга" нужный и проводим Запись КУДиР. Все. Этой записью сумма премии отнесется на затраты в КУДиРе, а документом корректировка долга спишется задолженность с покупателя. |
23.04.2014, 07:05 | #8 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Re: как провести бонусы с 1С.8
Добрый день! Подскажите пож., а как проводить премию, бонус за выборку покупателю в Управлении торговлей?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|