Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
1. Как найти документ закрытие месяца. И сделать его.
2. Как выгрузить данные о сотрудниках в программу пенсионного персонифицированного учета? Чтобы сдать индивидуальные сведения за 2010 год. 3. Где спрятан отчет 4-ФСС? как его найти? О себе - программа 1С:комплексная автоматизация 1,0 |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.12.2009
Адрес: Ярославль
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
1. Документы - Регламентные - Закрытие месяца.
3. Отчеты - Регламентированные - Отчеты в фонды - Расчет по страховым взносам (4ФСС). по поводу п.2 ничего сказать не могу:( не выгружаю ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Спасибо, только я что-то там и искала - но не видела)))
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Еще раз проверила - нет у меня там такого((( Есть документы- бух и налог. учет - регламентные операции по УСН (отдельно есть по прибыли) - но там не выходит ничего подобного стандартному окну - закрытие месяца
так же и в отчетах нет регламентированных. Но ведь должно же быть!!!!!!!!!!! Где искать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
И еще, после заполнения документа Начисление заработной платы - надо заполнить отражение з/ал в бух. учете? Как настроить правильно отражение в учете? И как правильно его делать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.08.2008
Сообщений: 213
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Нашла я такой документ - закрытие месяца. В регламентных операциях - закрытия месяца. НО он выдает ошибку "№1".... пойду звонить спецам))
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.08.2008
Сообщений: 213
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Еще раз говорю, Вам нужен спец. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.08.2008
Сообщений: 213
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Впрочем, последовательность-то как раз можно подглядывать, чтобы не сбиться, в бизнес-процессе закрытия месяца. Но дело в том, что Апельсин, судя по вопросам, не знает не только процедуры закрытия месяца, но и в принципе ничего не знает. Здесь обучение не с закрытия месяца следует начинать. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Девчонки!!! кто нибудь, Подскажите пожалуйста,а то я совсем запуталась , давно не проверяла взаиморасчеты с поставщиками, а там такие долги наши висят, из-за того что Приходники нам поставщики не довали, хотя мы все оплатили. как на основании Акта сверки поставщика погасить нашу задолженность перед ним? Вернее мы им ничего не должны, просто у нас отсрочка платежа и поэтому они Приходники нам поздно отдают, а иногда вообще забывают давать (агенты которые привозят товар), и получается что мы им оплатили а без Приходного документа я не могу погасить задолженность. Это тянется уже давно, тут даже невозможно поднять накладные по каким нет ПКО, Можно ли на основании Акта сверки который они нам предоставляют как-то сделать взаимозачет, без ПКО? и как это можно отразить в 1с? Если просто сделать Бухгалтерскую справку но не прикладывая дубликаты ПКО, Такое возможно? У них Акт сверки верный и мы им ничего не должны. Могу я по их Акту сверки, себе сама уменьшить нашу кредиторскую задолженность , чтобы соответствовало их данным?
Пожалуйста ответьте!!!! а то я боюсь что проверка будет , и что мне потом с этой задолжностью делать? у нас то её в действительности нету, т.к мы оплатили , просто из бухгалтерии эти Агенты которые возят товар, нам забывают приносить Приходник с кассовым чеком, и вовсе их теряют. Кто нибудь отзовитесь???? ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Север, спасибо)) Взяла в руки все книги - прилагающиеся при покупке и начала читать. Спец, спецом - а надо знать что именнно его спрашивать)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.08.2008
Сообщений: 213
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
А если писать, что в комплексной автоматизации документ "Расчет себестоимости" работает только при использовании РАУЗ - даже не рассшифровав слово РАУЗ, то это показывает хорошее намерение помочь но не может помочь реально. Последний раз редактировалось Север; 15.07.2010 в 13:45. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 15.07.2010
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, люди добрые! У меня в программе в окне "Документы покупателей" в строке "Организация" открывается только одна организация, а раньше две организации открывались. Теперь приходся постоянно заходить в главное окно "Организации" и каждый раз менять режим на "установить основную". Как вернуть былое???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
я не бухгалтер,я только
Регистрация: 30.10.2007
Сообщений: 645
Спасибо: 0
|
![]()
..................
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 15.07.2010
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
меня как-то обошли стороной
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.08.2008
Сообщений: 213
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 17.12.2010
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, нужно ли обязательно закрывать акт, если в счете не указана услуга, а только товар(например, окно)? Или можно просто закрыть сч-ф и накладную...
Спасибо заранее за совет! |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер! Ответьте, пожалуйста, когда используется требование-накладная в 1С8 почему сумма передаваемой в эксплуатацию оргтехники указывается без НДС?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
справка док.
какой док?
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|