Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
бухгалтер
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 126
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите,у меня в октябре 2010 прошла реализация товара. Затем также в ноябре был возврат этого товара от покупателя. покупатель дал накладную и сч/ф .При проведении возврата 1с отсторнировала красным реализацию. 62,1-90,1.
Но в декларации отражается полная сумма реализации без учета этого возврата. Какую базу по НДС показывать в декаларации? Всем заранее спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Базу по НДС показываете всю, а Сч ф-ру на возврат заносите в книгу покупок. При возврате База по НДС и база по Прибыли совпадать не будут
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
бухгалтер
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 126
Спасибо: 0
|
![]()
Но у меня тогда получится,что оборот по счету 90 не совпадет с данными в декларации по НДС ,верно? Т.е. в декаларации он будет больше ,т.к. в проводках реализация отсторнирована
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
бухгалтер
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 126
Спасибо: 0
|
![]()
И еще подскажите пожалуйста ,если проводить возврат как обратную реализацию,то как быть с 41 счетом. Ведь у меня товар фактически будет оприходован по продажной цене (которая конечно больше изначальной себестоимости товара), из накладной от покупателя.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
На 41 - возращаете красным по себистоимости продажи. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|