Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 116
Спасибо: 0
|
![]()
ситуация у меня следующая: в 2009г. по счету проплатили по разным КОСГУ материалы и ОС, но высчитывая, сколько по какому косгу должна быть сумма,ошиблась. Когда пришел товар и накладные, то ошибку обнаружила и сделала соответствующие проводки. При этом все так и оставила болтаться, т.е. по 206.22 у меня висит сумма допусти 600р., а по 302.19 задолженность на эти же 600р. Как это дело сейчас исправить?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
|
![]()
Сразу, конечно, нужно было уточнять.
А сейчас можно с 310 перечислять поставщику, закрывать 302.19, и договариваться, чтоб он либо на 600 руб. материалы какие отпустил, либо вернул, а Вы- в доход бюджета. Только как у Вас отчетность приняли? С дебиторкой по 340 косгу и кредиторкой по 310? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
неадекватный)))
Регистрация: 19.10.2010
Адрес: DefaultSity
Сообщений: 2,526
Спасибо: 21
|
![]()
а что за ос такое можно спросить??? нельзя этот ос подогнать под материальный запас?
__________________
Только сядешь поработать, обязательно кто-нибудь разбудит. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Азазелька
|
![]()
Доктор Зло, а смысл? она уже оприходовала ЭТО как основное средство... теперь остается сделать так как Власа предлагает!
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
неадекватный)))
Регистрация: 19.10.2010
Адрес: DefaultSity
Сообщений: 2,526
Спасибо: 21
|
![]()
ну да..ну да....
__________________
Только сядешь поработать, обязательно кто-нибудь разбудит. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|