Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Для перевозки грузов после 01.01.2011г. на экспорт/импорт использовались вагоны по Договору предоставления подвижного состава, а именно те, которые не собственные, не арендованные, не в лизинге. А контрагент, которому принадлежал груз, принимает к учету только документы, выставленные с НДС 0% (имеет возможность подтверждения НДС 0% и,просто, монополист на этом направлении) Можно ли каким-либо способом выставить эти перевозки с НДС 18%? Или каким образом можно выставить такие перевозки с НДС 0% не собственнику вагонов(в т.ч. аренда, лизинг)?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 09.02.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 313
Спасибо: 0
|
![]()
не собственные, не арендованные, не в лизинге - это какие же?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Совершено сумбурно написано... Вы вообще на каком основании услуги оказываете?
Заказчик Ваших услуг кто? Кому принадлежат вагоны и какие у Вас с ними отношения? Является ли резидентом заказчик перевозки? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|