Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
13.04.2011, 08:57 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.09.2010
Сообщений: 175
Спасибо: 0
|
Пожалуйста объясните по авансовой счет фактуре
Здравствуйте уважаемые коллеги ! Помогите пожалуйста разобраться что делать? Ситуация такая :
24.12.2010 мы оплатили поставщику за товар 5964 в т.ч. ндс 909,74 я приняла эту сумму к вычету по НДС т.е в книгу покупок поставила поставщик документы обещал прислать почтой и прислал в 2011 счет фактуру от 27.12.2010 на сумму 4581 т.е на 1383 меньше как выяснилось что получили не совсем то, что-то недополучили, получается я занизила налог базу по НДС ... на что поставщик прислал мне на полную сумму 5964 счет фактуру на аванс от 24.12.10 и сейчас у меня две счет фактуры одна на аванс от 24.12.2010=5964 и приходная на товар от 27.12.10 = 4581 что мне сейчас делать чтобы не вносить исправления в декларацию за 4 кв2010г???? просить у них исправить дату отгрузки на 2011? или как все это зачесть в 1 квартале 2011? |
13.04.2011, 12:03 | #3 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Пожалуйста объясните по авансовой счет фактуре
Это был бы самый лучший вариант,но вряд ли он сейчас возможен,поставщик уже отчитался за 4 квартал.На мой взгляд,единственный вариант это зарегистрировать поступление счета-фактуры на отгрузку 2011 годом (пришел по почте,например) и учитывать его в 2011 году.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
13.04.2011, 12:06 | #4 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Пожалуйста объясните по авансовой счет фактуре
У автора вопроса не один счет-фактура на руках ,а два-один на аванс, другой на отгрузку,а учтен только один-авансовый.поэтому и возник вопрос,что с ним ( по отгрузке) делать и как его учесть.
|
13.04.2011, 12:12 | #5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.09.2010
Сообщений: 175
Спасибо: 0
|
Re: Пожалуйста объясните по авансовой счет фактуре
да да Арланда именно так 2 счета фактуры ... что делать? да счет фактуру на аванс они присылали в 2011 я могу этот конверт использовать... как его лучшек отксерить и прикрепить к накладной?
И как тогда эту счет фактуру на приход на 4581 учесть в ндс 1 квартала? где она должна пройти в книгах? Последний раз редактировалось yulik888; 13.04.2011 в 12:25. |
13.04.2011, 22:41 | #6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.01.2011
Сообщений: 66
Спасибо: 0
|
Re: Пожалуйста объясните по авансовой счет фактуре
1.в книге покупок учитыв аванс сч-фактуру на 5964(возм ндс с аванса)
2.потом в книге продаж отражаете сумму 4581. (восстанав ндс с аванса при получен товара) 3. в книге покупок учитываете сч.ф на полученный товар на сумму 4581(возм ндс) Итого у вас в 4 кв ндс с полученного товара на сумму 4581(в т ч. ндс6987-80)+ндс с оплаченного аванса на сумму1383(в. т.ч.ндс210-97) конечная сумма ндс к уплате/возмещ за 4 кв. не измеится, только в самой декл по другому заполнятся строки. А , еще не забудьте подложить договор от поставщика с условием предоплаты. |
13.04.2011, 22:44 | #7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.01.2011
Сообщений: 66
Спасибо: 0
|
Re: Пожалуйста объясните по авансовой счет фактуре
а если ничего уточнять не хоцца, то сделайте как Аланда посоветовала, прикрепите конвертик и бух справку напишите...
аванс проведите в 4 кв., а поступление в 1 кв с конвертиком |
14.04.2011, 10:05 | #8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.09.2010
Сообщений: 175
Спасибо: 0
|
Re: Пожалуйста объясните по авансовой счет фактуре
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
14.04.2011, 11:15 | #9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Re: Пожалуйста объясните по авансовой счет фактуре
всем доброго дня. Я не супер бухгалтер, поэтому прошу помогите,у меня вопрос: У нас ООО в 2010 была на УСНО, с 2011 перешли на ОСНО, деят-ть полгода не ведется. Денег на счету нет, поэтому за сдачу эл. отч-сти через Аргос за нас заплатила другая фирма, доки Аргос выписал на нас. Как быть??? Если я у себя просто проведу, то получится, что я должна предъявит НДС к возмещению, а это сразу проверка..подскажите как правильно отразить в 1С и можно ли сч/фактуру не проводить пока, появятся деньги, мы вернем их фирме которая за нас заплатила и потом проведем эту сч-фактуру...Хелп ми плиз
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|