Добрый день! Если кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите пожалуйста. Ситуация: организация на ОСНО занимается международными перевозками автомобильным транспортом. Подтверждает право применения 0% НДС 4 квартала подряд без проблем (с 3кв.2008г. по 2 кв.2009г.). Начиная с 3кв.2009г. местная ИФНС отказывает в подтверждении 0% НДС, хотя ни каких изменений не происходило, организация шла по протоптанному пути. Далее суды с ИФНС, в ходе которых в приватных беседах между юристами выясняется, что налоговики просто не смотрели документы и отказали в применении 0% НДС. Но это лирика... В ходе судебных заседаний судья предложила разделить стоимость перевозки на перевозку "выход а/м из базы перевозчика-переход границы-загрузка в КНР-СВХ в РФ" - 0% НДС и "СВХ в РФ-доставка до клиента в РФ" - 18% и разработать соответствующие тарифы за прошлые периоды деятельности. Организация принимает такое предложение в надежде отсудить сейчас 0% НДС, остальное оспаривать в дальнейшем. В сч-ф на перевозку указано одной строкой "Автоуслуги г.Владивосток-г.Суйфэньхэ-г.Уссурийск - кол-во 1 - стоимость 40 000,00 - НДС 0% 0,00 - итого стоимость с НДС 40 000,00". Исходя из предложенного судьей, мы делим перевозку до СВХ в РФ допустим 30 000,00 + от СВХ до клиента 10 000,00, хотя в сч-ф это одна сумма. Как мне посчитать НДС от СВХ в РФ до клиента: НДС в том числе или НДС сверху? 1С дает выбор 18% или 18/118 при проведении реализации через документ "Подтверждение 0% ставки НДС"