Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
раскажаите как правильно учитывать билеты РЖД, если сотрудник поехал в командировку на поезде, и потом предъявил билет как мне его правильно проводить на за траты сразу с 71 или через 60. и если в нем выделена сумма НДС могу ли я ее предъявить к вычету и нужна ли для этого с/ф, и в каких нормативных документах можно посмотреть правильность учета билетов на поезд
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
дир, просто дир
|
![]() Цитата:
Да. сч-ф не нужна.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
а на 19 можно к вычету сразу с 71 ставит или сначало через 60 надо провести суммы
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|