Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 37
Спасибо: 0
|
![]()
А если издать приказ по предприятию или указать в коллективном договоре о возмещении расходов на проезд во время командировки от гостиницы до места командировки?
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
На мой взгляд, возмещение расходов на метро должно быть предусмотрено не только приказом, но и колл. договором, и тогда, имхо, можно учесть эти расходы в качестве расходов по проезду до места командировки при наличии документального подтверждения этих расходов (билет, чек).
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 37
Спасибо: 0
|
![]()
Если все это будет прописано в кол договоре и в приказе по командировкм, значит не будет вопросов со стороны ИФНС? Если есть возможность скиньте пожалуйста ссылки на документы
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|