Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.01.2011
Адрес: Нижний Новгород
Возраст: 34
Сообщений: 77
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!
У меня поставлена задача проверить долги наших заказчиков по сч 62, передо мной сейчас оборотно-сальдовая ведомость, что с ней делать? ![]() Ну если серьезно, я смотрю 1.обороты за период и так понимаю, что дебет (сумма, на которую был отгружен товар), кредит (оплата за данный товар заказчиком), 2. сальдо на конец периода дебет (дебетовая задолженность) кредит (кредитовая)?! я правильно понимаю или нет?=) Заранее благодарю) |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Бухгалтер
|
![]()
Да правильно. если сальдо дебетовое, значит вам должны деньги заказчики, если кредитовое вы должны провести документы на реализацию.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.01.2011
Адрес: Нижний Новгород
Возраст: 34
Сообщений: 77
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.01.2011
Адрес: Нижний Новгород
Возраст: 34
Сообщений: 77
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Адрес: Тольятти
Сообщений: 546
Спасибо: 0
|
![]()
Когда зачитываются аванся, может сумма задвоиться в оборотах, так что не факт, нужно "разворачивать и смотреть. Иногда, чтоб не путаться, я формирую акт сверки - там ничего не двоится. Мне так удобнее
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.01.2011
Адрес: Нижний Новгород
Возраст: 34
Сообщений: 77
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Адрес: Тольятти
Сообщений: 546
Спасибо: 0
|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Бухгалтер
|
![]()
а в программе разве они не проведены? или у вас нет базы 2006 года?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Адрес: Тольятти
Сообщений: 546
Спасибо: 0
|
![]()
То есть по полученной предоплате не было реализации? Или бумажного варианта накладных нет? Если
то я провожу инвентаризацию дебиторкой/кредиторской задолженности и задолженность с истекшим сроком исковой давности (3 года) списываю на доходы или расходы |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.01.2011
Адрес: Нижний Новгород
Возраст: 34
Сообщений: 77
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
а как это сделать, если можно по подробнее, мне просто на будущее, т.к. гл. бух сказала, что остатки за те года можно не трогать, но, я ведь думаю, что они так и будут вылезать в оборотке и только мешать работе?! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|