Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.10.2011
Адрес: Красноярск
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Очень нужна помощь! Надеюсь на Вашу отзывчивость!!! Во втором квартале этого года мы оказали услуги покупателям. С обеих сторон подписали акты выполненных работ. Но сейчас, в четвертом квартале, обнаружили, что в программе данное оказание услуг не отражено и у нас повисла кредиторка перед покупателем. Подскажите, пожалуйста, как теперь правильно внести исправления в учете? Заранее благодарна!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Получается, что вы занизили выручку, следовательно надо сдавать уточненку по прибыли и по НДС. В учете, ИМХО, лучше провести той датой, когда фактически были выполнены работы.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.10.2011
Адрес: Красноярск
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо большое за помощь
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Добрый день помогите пожалуйста. Мне нужно сдать уточненку. Но в налоговой не принимаю, сказали пишити справку. Как мне эту справку написать. Может кто - то сталкивался с этим. За ранее спасибо
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
karina.10, вы хотя бы написали ,какую именно "уточненку" собираетесь сдавать и по какой причине корректировка.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.11.2009
Сообщений: 29
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста, в 3 кв. мы осуществили отгрузку покупателю, покупатель оплатил, а я в выписке вместо сч. 62.1, поставила 60.1. Сейчас у меня висит эта сумма. можно ли как то исправить в этом квартале или надо подавать уточненку, что не хотелось бы. может как то бухгалтерской справкой?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 02.12.2012
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Подскажите,пожалуйста, как поступить правильно,исправить свою ошибку.
Компания находится на ОСНО. В 2009г. компания ОАО реорганизована в форме преобразования в ООО. После преобразования "нераспределенную прибыль " компании ОАО со счета 84 перенесла на счет76субсчет "фонд развития(нераспре.прибыль прошлых лет)" компании ООО без решения учредителей. В течение 3лет вопрос о выплате дивидендов не вставал. В ноябре 2012 г встал вопрос о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли пр.лет. В пояснительной записке за предыдущие годы счет 76 не раскрывала,писала, что числится кредиторская задолженность в общей сумме. По итогам 9мес.2012г.убыток. За ранее всем большое спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Исправления прошлых лет в бухучете делаются в текущем периоде. В вашем случае необходимо прибыль прошлых лет отразить на 84 счете где она должна была быть.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|