Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Делимся опытом


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.03.2012, 09:40   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 55
Спасибо: 0
По умолчанию Взаимозачет

Здравствуйте, подскажите в таком вопросе. Мы ООО (УСН доходы-расходы), занимаемся розничной продажей мебели. Нам сделали рекламу и мы с ними расплатились мебелью, т.е. не за деньги а товаром. Как мне это провести в бухгалтерии. Можно вообще нет такой взаимозачет сделать?
ООО Империя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 10:28   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Взаимозачет

Можно сделать взаимозачёт. Оформляется актом взаимозачёта.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 12:22   #3
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 38
Сообщений: 2,589
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: Взаимозачет

я бы сделала реализацию мебели этой фирме, а потом уже взаимозачет. Иначе налоговая может придраться.
т.е. она вам должна и вы ей должны, но по разным договорам.
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 26.03.2012, 11:00   #4
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 55
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Взаимозачет

Спасибо, а мжно поподробнее как оформлять взаимозачет в бухгалтерии. Я так понимаю, отгрузку мебели им сделать, но долг висеть будет. Как провести их акт и наш товар?.
Заранее благодарна.
ООО Империя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 11:06   #5
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Взаимозачет

Взаимозачёт оформляется актом взаимозачёта.
Все проводки:
Д-т 62 К-т 90 продажа мебели
Д-т 90 К-т 68/2 НДС с продажи
Д-т 20,26,44 К-т 60 окозание услуг по рекламе
Д-т 19 К-т 60 НДС с услуг
Д-т 60 К-т 62 взаимозачёт по акту зачёта.
вот такие проводки у вас должны получиться. что касается 1С -то в ней есть документ "Акт взаимозачёта" -по нему делаем зачёт.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 11:34   #6
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 55
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Взаимозачет

спасибо, буду пробовать)
ООО Империя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 22:20   #7
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Взаимозачет

Такая ситуация:
Фирма А перечислила нам аванс 06.02.12. (и получила от нас сч/ф на аванс)
16.03.12 мы поставили ей товар (накладная + сч/ф)
Всё хорошо и замечательно.
Теперь появилось (дир принес) соглашение о зачете взаимных обязательств от 27.02.11.
И нужно переделать накладную и сч/ф на реализацию на фирму П (оставив их той же датой и просто изменив контрагента).
Могу ли я это сделать? А главное как? Оплата ведь от фирмы А
Или можно переделать. Получится,что мы должны фирме А, а нам должна фирма П. И провести в 1С документ взаимозачета?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 15:47   #8
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Взаимозачет

Йожык, здесь не зачёт встречных требований (как понимаешь ни о каких встречных требованиях речи не идёт).
Можно сделать договор уступки (цессии), но в этом случае соглашение о зачёте от 27.02.11г. это что?

Получила аванс от А, отгрузила в П. Делаешь уступку долга между ТОБОЙ и А, переуступаешь долг фирмы П в фирму А. Для данного договора достаточно две стороны ТЫ и фирма А, фирма П уведомляется письмом.
А вот, кстати, дальше можешь зачесть встречные требования между тобой и А.
Только соблюдай последовательность дат, ведь нельзя зачесть то чего ещё пока нет.
glad вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 11.05.2012, 18:26   #9
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Взаимозачет

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
соглашение о зачете взаимных обязательств от 27.02.11.
уже есть (не знаю, когда они там его, как и зачем)
предмет соглашения:
1. ...стороны прекращают встречные однородные требования путем проведения зачета
2. сумма зачета составляем Х (Х=сумма реализации)
3. сторона А засчитывает стороне П сумму Х (по какому-то там, видимо их. договору)
4. Сторона МЫ засчитывает стороне П за материалы по накладной сумму Х (не пойму только что за накладная, не вижу у себя такой)
5 Сторона А засчитывает стороне МЫ сумму по платежному поручению сумму Х (п\п которым фирма А перечислила нам аванс)
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 18:32   #10
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Взаимозачет

Что-то с логикой сегодня плохо не пойму что к чему...
от меня хотят просто чтобы я реализацию фирме А переделала на фирму П оставив той же датой.
Никаких зачетов не просят. Это я уже думаю, как будет в проге выглядеть.

Цитата:
Сообщение от Balyakina Посмотреть сообщение
соглашение о зачёте от 27.02.11г. это что?
не могу знать. Оно просто есть.

Сказать (сделать) что нужен договор цессии (уступки) между МЫ и А, переделать реализацию и текущей датой провести зачет?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 14:49   #11
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Взаимозачет

Кажется понимаю.. У вас от 27.02.12г. Тройственный договор зачёта. Только меня смущает дата этого договора. Реализация была 16.03.12г.,а зачёт ранее! Так не должно быть. Зачёт только после реализации (после того как появилось встречнгое требование/долг)
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 14:57   #12
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Взаимозачет

Давно не встречала подобные договора. Постараюсь объяснить суть, помочь тебе разобраться.
Значит смотри: договор заключается между трёмя сторонами (обязательно три), т.е. все должны быть согласны с зачётом долга (по той причине, что все имеют встречные долги).
1 сторона перечислила аванс, 2 сторона -ТЫ, 3 сторона получила товар (подразумевается, хоть ты не пишешь об этом, что сторона 1 должна за что-то стороне 3).
Т.е. (по твоей информации) сторона 2 должна строне 1, а сторона 3 должна стороне 2.
Тем самым, сторона 2 передаёт стороне 1 долг строны 3. Логично предположить, что сторона 1 имеет задолженность перед строной 3 и в договоре они тоже оговаривают и зачитывают свои встречные задолженности.
Очень схож этот договор с договором, о котором писала выше -ЦЕССИИ, отличие в том, что все три стороны имеют встречные задолженности друг перед другом. А в договоре ЦЕССИИ есть должник и кредитор, кредитор передаёт новому кредитору долг, участвуют в договоре только две стороны, участие должника не нужно -он уведомляется и его согласие не требуется.
п.с.: можешь скинуть мне скан договора, попробую наглядно посмотреть, может ещё что-то скажу, не видя док. сложно.
эл.почту отправлю тебе в личку
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 15:11   #13
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Взаимозачет

Цитата:
Сообщение от Balyakina Посмотреть сообщение
меня смущает дата
27.02.11 - именно 2011г. на нем стоит

Цитата:
Сообщение от Balyakina Посмотреть сообщение
Зачёт только после реализации
логично
если сегодня дира увижу, порасспрашиваю что там к чему
скан смогу вечером скинуть

Цитата:
Сообщение от Balyakina Посмотреть сообщение
1 сторона перечислила аванс, 2 сторона -ТЫ, 3 сторона получила товар
по факту видимо да, но документы от нас сделаны на Сторону 1 (фирма А). Вот если я их переделаю, тогда будет как в посте №12
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 15:16   #14
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Взаимозачет

да-да, всё верно.. изначально у вас подразумевалось, что Ты получила аванс от А и отгрузила им-же. Переделаешь и будет всё верно
скинь договор вечерком...
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 15:19   #15
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Взаимозачет

ага, т.е. можно без проблем переделать, а потом по договору (тому или новому) перезачесть (в 1С, чтоб не висело ничего) ?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 19:58   #16
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Взаимозачет

А перезачет придется мартом делать... А то НДС к уплате появляется (от переделанной реализации).
Как его в 1С провести не знаете случайно? Корректировка долга / Проведение взаимозачета?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 11:01   #17
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Взаимозачет

Дата реализации в пределах квартала -не принципиально).
Зачёт провести "Бухгалтерской справкой", по-моему другого документа не предусмотрено.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot