Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
|
![]()
Здравствуйте.
Наша организация прошла перерегистрацию в марте 2012г. Допустим перерегистрация произошла 15.03. Получается, что до 14.03 мы отчитываемся за предыдущую организацию. А с 15.03 за вновь окрывшуюся. Возникает вопрос, в связи с этим как правильно расчитать и перечислить налоги за 1 квартал? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
просто бухгалтер
|
![]()
в какой форме у вас перерегистрация? вы с кем то слились? или вас поглотили? или что?
в любом случае обязательства фирмы наследуются , ну так сказать грубо конечно, но факт фактом. если вас поглотила компания, то ваши обязательства по предыдущей компании "наследуются" компанией вас поглотившей.
__________________
Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
|
![]() Цитата:
Т.к. перерегистрация пришлась на середину марта, то как начислять отчисления в фонды. Допустим, за январь-февраль мы отчитались в ПФР, получили справку об отсутствии задолженности. А теперь за весь март отчитываться, как за новое предприятие? Я интернете порылаь и ничего не нашла. Ладно с ПФР - там хотя бы % не изменился. А в ФСС по НСиПЗ до середины марта у нас 0.5% (так получилось по результатам 2011 г), а после перерегистрации 0.2% по основному коду ОКВЭД. Вот как насчитать половину марта по одному %, а другую половину месяца по другому? И что говорит закон по этому поводу? Где можно почитать? |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
У вас получается, что сотрудники половину марта работали в старом предприятии, а другую половину - в новом. Следовательно, им должна быть начислена зарплата с 01 по 14 марта в старом предприятии, а этого и взносы. Новое предприятие отчитывается за старое. На формах отчетности кое-где есть пометка "правопреемник" на титульном листе.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
|
![]()
Опять возник вопрос, в связи с перерегистрацией.
Так как вновь образовавшееся предприятие зарегистрированно по новому юридическому адресу, у нас поменялись налоговая и пенсионный фонд. В связи с этим пришлось делать отчеты в разные пенсионные фонды за 1 квартал 12 года. По договоренности с бывшим пенсионным фондом мы должны отчитаться по электронке за январь и февраль. Вопрос заключается в том, что проверка ChtckXML не пропускает неполный квартал. Каким образом можно решить этот вопрос? |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
|
![]()
Youlia,
Спасибо. Нашли. ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|