Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
|
![]()
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. У меня за первый квартал лежали счет фактуры, по которым не был учтен НДС к возмещению (не вошел в книгу покупок). В четвертом квартале я решила его учесть. Внесла в программу данный счет фактуры, отметила галочкой "отразить вычет НДС". И у меня благополучно данный НДС отразился в книге покупок за 4 квартал. Но! он не был начислен. И теперь у меня в обортно- сальдовой ведомости по 68.02 не отражен данный НДС и кредитовой сальдо получается больше чем надо. Соответственно кредиторскую задолженность в балансе тоже!Этот остаток так и останется висеть, заплатила то я налог с учетом этого НДС.. Подскажите, так должно быть? Или я что-то неправильно сделала? Заранее большое спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
|
![]() Цитата:
Заранее спасибо! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
|
![]()
[QUOTE=Б_С_К;668829]Открыть документ прихода и проверить проводки[/QU
Нет у меня этого документа. Я когда начала работать, установила 1с8. А предыдущий бухгалтер в 1с7 работал. У меня только остатки. Документов нет. А что значит выделялся или нет? Я просто не сталкивалась с эти еще... |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
|
![]() Цитата:
У меня в книгах покупок за за 1,2,3, квартал данные счет фактуры за 2011 г. не отражены. Т.е. НДС однозначно к возмещению не принимался. Далее..у меня есть журнал проводок (на бумаге) от прошлого бухгалтера.. Я там нашла такие проводки: Сумма аренды за февраль -45089,99 (НДС -6878,13, сумма без НДС- 38211,86) 28.02.2011 были сделаны следующие проводки: Д К сумма 44.1 60.1 38211,86 19.3 60.1 6878,13 Н07.04 38211,86 ЗПК. 20Б 38211,86 ЗПК. 20Н 6878,13 Последние три счета- я вообще не знаю: что это... Но из проводок, я так понимаю, НДС был выделен. Из книги покупок понятно, что его не возмещали. проводки 68.02 19.03 в журнале проводок нет. Я в 4 квартале, просто ввела эти счет фактуры. У меня сформировалась проводка 68.02 19.03. Не могу понять, где я ошиблась..или чего не сделала.. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]()
то есть бухгалтер просто не стала его предъявлять
теперь, для того чтобы этот ндс предъявить, а вы это сделали, вам нужно восстановить сальдо на счете 19 эта сумма была включена в расходы для уменьшения налога на прибыль? |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
|
![]()
[QUOTE=sous;669981]то есть бухгалтер просто не стала его предъявлять
теперь, для того чтобы этот ндс предъявить, а вы это сделали, вам нужно восстановить сальдо на счете 19 эта сумма была включена в расходы для уменьшения налога на прибыль?/QUOTE] Да. Она на счете 91.02 висит. но в декларации я ее не учитыватыла, т.к. этот расход не уменьшает базу. В а вот нераспределенная приьбыль, вилимо, не правильно посчитана....(( А какие мне теперь проводки делать?? Эту сумму, наверное, теперь обратно на 19 надо ртправить, а потом на 68? |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
|
![]()
[QUOTE=Наталья Громова;670313]
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
|
![]() Цитата:
этот НДС был в 11 году. Во первом, втором квартале его выделили, во втором квартале списали на 91.02, а в четвертом-я его решила предъявить.. Правильно я поняла: нельзя было его к возмещению принимать?Нужно подавать уточненку по НДС?И доплачивать налог? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]()
вы в следующий раз торопливых решений не принимайте, считайте всегда что прежний бухгалтер сделала правильно или у нее были основания на принятие такого решения, как она сделала
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|