Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 831
Спасибо: 0
|
![]()
Мне покупатель переводит деньги например 6 числа, 7 мы отправляем платеж поставщику и в этот же день делаем отгрузку. Я оформляю счет фактуру и ТОРГ 12. Провожу оплату покупателя как просто оплату , а не как аванс, это правильно или все таки надо авансом?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.07.2007
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
Я как только вижу деньги на расчетном счету, сразу сразу делаю с/ф на аванс. Вы меня, если честно, озадачили.Теперь уже сомневаюсь как правильно. Где подтверждение тому, что если отгрузка на следующий день, то можно с/ф на аванс не делать.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#6 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 831
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Ольгуха; 10.09.2007 в 23:11. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Если вы 6 числа получили деньги и на эту дату не произведена отгрузка продукции, получается вы получили предоплату на поставку, т.е. аванс. В этот день вы должны в одном экземпляре оформить счет-фактуру на аванс и зарегистрировать в книге продаж. В момент отгрузки оформите счет-фактуру на отгружаемую продукцию и зарегистрируйте в книге продаж, а счет-фактуру на аванс зарегистрируйте в книге покупок, что позволит принять НДС с аванса к вычету. Если хотите более подробно узнать как это сделать внимательно прочтите порядок ведения книги покупок и продаж.
__________________
Чтобы докопаться до истины надо иметь терпение. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
![]()
А я ничего не ставлю и не выписываю на аванс если отргузка происходит в этом же месяце что и оплата.
Пока прокатывало. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
![]()
rashid, я все это прекрасно знаю, просто иногда бывает такая загруженность что не до авансовых счет фактур вовсе. Просто отслеживаю поступления и платежи что бы все совпадало.
Надеюсь так сказть на авось, пока все нормально. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
![]()
Хорошо, а если сейчас я начну все переделывать за прошлые месяца и выписывать счет-фактуры на аванс, как быть с нумерацией.
Можно ли ее писать с буквой или как поступить? |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
любая предварительная оплата товара покупателем - это однозначно аванс, другое дело что налоговики как правило не отслеживают ежедневную реализацию, а смотрят по периоду налоговому, но в главной-то книге. если сч/ф на аванс не выставили с предварительной оплаты - все обороты пойдут красным и всё будет ясно. Вывод - нужно изначально всё делать правильно. Ну а потом со следующего года НДС поквартально и если сч/ф на аванс не выставлять представляете какая каша будет в оборотке.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
![]()
а не подскажите как можно запрограмировать 1С -ку что бы на счетфактуры на аванс там была своя нумерация.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Может быть это не совсем по правилам,но по жизни более реально при большом количестве поступивших предоплат:если реализация прошла в том же отчетном периоде,то на расчет НДС невыписка счет-фактуры на аванс ничего не изменит,а вот если остались нереализованные авансы ,на них нужно обязательно выписать "счет-фактуру на аванс",чтобы правильно подсчитать НДС к уплате в бюджет.В следующем месяце,когда пройдет реализация,авансные счета-фактуры пойдут в зачет.Пусть простят меня знатоки бухгалтерского дела за такой совет,но....
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 42
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
__________________
Остановите землю ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Аванс+расчет | marusja | Зарплата и кадры | 15 | 23.07.2007 08:51 |
З/п или аванс? | maria B | Зарплата и кадры | 7 | 10.02.2007 22:51 |
Аванс в ЗИК | Света+ | Программы: 1C 7.7 | 4 | 01.02.2007 13:45 |
Аванс полученный | Ириска | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 07.12.2006 11:59 |
Аванс за год вперед | Наталя_НН | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 27.11.2006 13:05 |