Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
11.09.2007, 12:56 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.07.2007
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
НДС
Здраствуйте, уважаемые бухгалтера!!!
Подскажите пожалуйста как мне быть куда деваться: "Cч.ф. поставщик выставил 31 июля, товар пришел в августе. В ж/д квитанции есть дата отгрузки июльская и дата прихода к нам августом. Таким образом, НДС необходимо поставить на возмещение в июле, а товар на приход поставить в августе, но если я так сделаю, то у меня взаиморасчеты с контрагентом не будут идти, т.к. у них уже будет наша ДЗ на конец июля, а у меня еще КЗ им не будет. И как делать? Плюс ко всему я уже июль закрыла без этой сч.ф. Кроме того, бывает и так, что товар пришел в июле и мы его продали в июле, а с/ф поставщик выставляет августом, получается мы продали товар, которого у нас по документам не существует." Я просмотрела огромное множество документации, которая предлагает абсолютно различные варианы решейний. ПОМОГИТЕ, подскажите как мне поступить в этих двух жизненных ситуациях |
11.09.2007, 14:07 | #2 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: НДС
Если товар получен позже,чем отгрузочные документы,на это есть объяснение-товар был в пути,приходуйте августом(и НДС к вычету в августе),когда реально получили.А если товар реально приходит раньше,чем сделаны отгрузочные документы,то как это может получиться,если это не ошибка поставщика,мне кажется нужно добиться у поставщиков документов с реальной датой отгрузки,т.к.действительно нельзя продать то ,чего нет.Мы добивались изменения документов.
Последний раз редактировалось Аланда; 11.09.2007 в 14:55. |
11.09.2007, 14:14 | #3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
Re: НДС
НДС необходимо поставить на возмещение в июле- а почему так? не согласна.
У вас товар должен быть оприходован и должен быть счет-фактура, т.е. раньше августа вы не можете поставить к зачету НДС. Так что правильно будет оприходовать товар, когда вы его фактически получили и этим же месяцем, т.е августом, поставить НДС к зачету. Последний раз редактировалось Бухгалтерша; 11.09.2007 в 14:16. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
12.09.2007, 12:58 | #4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.07.2007
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Re: НДС
А если по договору прописано что право собственности на товар переходит к нам в момент отгрузки, т.е. в июле юридически товар становится наш, не получится ли, что и товар мы должны будем оприходовать не по факту поступления, а на основании с/ф. Или может быть не стоит смешивать гражданское право с налоговым?
|
12.09.2007, 17:37 | #5 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: НДС
Что касается исчисления НДС - в любом случае НДС к возмещению поставите в августе, конечно. Для полноты можно написать на сч./ф. , что получено такого-то августа 2007 года главный бухгалтер подпись расшифровка.
__________________
Не забывай делать невозможное, чтобы достигнуть возможного. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|