Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
23.04.2012, 07:25 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 37
Спасибо: 0
|
Учет при НДС=0%
Добрый день. Помогите, пжл, разобраться в особенностях взаимодействий контрагентов. Ниже приведу пример, который мне не совсем понятен.
Пример: Пусть контрагент А продает товар 1 с ндс 0%. Контрагент Б покупает у него этот товар. Через некоторое время контрагент Б продает свой товар 2 с ндс 18% контрагенту А. Вопросы: 1. В первом случае (когда контрагент А продает свой товар контрагенту Б) контрагент А, как я понимаю, не выписывает никакой счет-фактуры, т.к. НДС=0%? 2. Во втором случае (когда контрагент Б продает свой товар контрагенту А) контрагент выписывает счет-фактуру контрагенту А. (Будем считать, что вся деятельность контрагента А облагается ставкой НДС 0%). Как будет использовать контрагент А полученную счет-фактуру (т.е. полученные счет-фактуры обычно уменьшают налог по ндс, а что будет в этом случае)? |
23.04.2012, 13:19 | #2 | |
Злой гений!
|
Re: Учет при НДС=0%
Цитата:
__________________
Безвыходных ситуаций нет, из любой ситуации есть выход Стремление некоторых к идеалу делает их невыносимыми. "Все, что совершает человек, определяется уровнем его личной силы. А сила зависит лишь от того, какого рода знанием человек владеет". Карлос Кастанеда |
|
23.04.2012, 15:01 | #3 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Учет при НДС=0%
Aleksey1989, Если орг.А на ОСНО и реализует товар, который попадает под льготу - НДС 0%, то счет-фактура должна быть выписана, но без НДС, а если орг.А на особом режиме и освобождена от НДС, в этом случае с-фактура не выписывается.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
27.04.2012, 11:40 | #4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 37
Спасибо: 0
|
Re: Учет при НДС=0%
Скажите, пожалуйста, зачем тогда счет-фактура другой организации, в которой не указана ндс - к вычету её принять же не получится?
|
27.04.2012, 12:52 | #5 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Учет при НДС=0%
Это не льгота а ставка НДС согласно НК РФ при реализации товаров и услуг на Экспорт
Сч- ф-ра на аванс при этом не Выписывается а на реализацию Выписывается обязательно именно с указанием ставки НДС 0% Нужна она для подтверждения Этой ставки, Она в обязательном порядке должна заносится в книгу продаж. Для покупателей участников таможенного союза Она нужна для предъявления в свои Налоговые органы, для расчета Налогов и выдачи Заявление об ВВозе и уплате косвенных налогов, Для др. неризедентов на основании её Заполняется ГТД на Таможню, а так же предоставляется в Валютный контроль банка. |
27.04.2012, 12:56 | #6 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Учет при НДС=0%
Как такая ситуация может быть? Почитайте НК Ст 164 Когда применяется ставка НДС 0%
Последний раз редактировалось Б_С_К; 27.04.2012 в 13:01. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|