Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 604
Спасибо: 1
|
![]()
Подскажите пожалуйста, как в прграмме 1С Предприятие 7,7 версия отразить в книге учета доходов и расходов( УСНО) проводку введенную в ручную начисление процентов по договору займу. У меня не записывается эта проводка в книгу.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 604
Спасибо: 1
|
![]()
Они начислены и уплачены.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 604
Спасибо: 1
|
![]()
Я их фактически не перечисляла. У меня были два договора займа, полученный и выданный. По этим двум займам я и начислила проценты, сумма процентов одинакоавя, поэтому разницы нет. Но в книге я должна отразить эти проценты, как начисленные , так и уплаченные? Или тогда вобще их не показывать, но тогда нигде не видно, только в моих карточках по 91.2 и 76.3. Может где-то в прграмме есть перейти, чтобы проводки в ручную вошли в книгу доходов и расходов?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 604
Спасибо: 1
|
![]()
Организация заняла деньги у учредителя под проценты и выдала их физ. лицу , своему работнику тоже под проценты. Работник заем погасил вмнсте с процентами и организация тоже погасила свой заем учредителю и тоже с процентами. Договора займы закрыты и проценты тоже закрыты проводками 76.3 и 91.2. Вот эти проводки я и делала вручную и они не попадают в книгу доходов.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
А движение денег вы делали? Как работник гасил и как вы гасили?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 604
Спасибо: 1
|
![]()
Все движение займов проходило через кассу наличными и получали и отдавали с процентами. Но начисление этих процентов я же должна была сделать , я их и сделала и они у меня прошли в карточках по 76.3 и 91.2. Все счета по займам закрылись и 58.3, 67.1, 76.3, 91.2.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Если вы сделали начисление и провели оплату через кассу, то тогда в КУДиР это должно попасть. Посмотрите ее за тот период, когда проводили оплату, они должны сидеть там, если правильно провели.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 604
Спасибо: 1
|
![]()
В том все и дело, провела все правильно , в карточках учета все отражено, а в книге нет. В книгу меня попадают только автоматические проводки из банковского журнала, а то. что я начислила в ручную нет
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|