Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 11.10.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Возникла вот какая проблема. В 2010 г. был получен аванс по договору выполнения работ. С аванса уплачен НДС. 3 квартал 2012г. закрываем выполнение по данному договору. НО! работы выполнялись на объекте реставрации памятника культурного наследия, данные работы в соответствии с пп 15 п2 ст 149 НК РФ не облагаются НДСс 01.01.2012. Вот в чем вопрос! Что мне делать с тем авансом, и с материалами которые приобретались в течении этого периода и были приняты к вычету.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 11.10.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Ранее зачтенный НДС убирать теми периодами когда принимали к вычету, или 3 кварталом восстанавливать?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
ИМХО! с 1 января восстановить, ведь до 1 января к вычету принималось обоснованно, т.к. льготы не было. Кстати, от льгот по 149-й можно отказаться и начислить со своей реализации НДС. Тогда ничего восстанавливать не придется, и проблем с налоговой будет меньше при проверке.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|