Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.09.2011
Сообщений: 128
Спасибо: 0
|
![]()
Провели реализацию (выставили с/ф) в прошлом квартале, а оплата от покупателя прошла в текущем. В книгу продаж не включать данную с/ф, при условии, что метод определения выручки для учета НДС является оплата?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
НДС уже давно считается по отгрузке ,а не по оплате,это означает,что к уплате в бюджет будет НДС,начисленный по вашей реализации,которая может быть и не оплачена покупателем,так же ,как и НДС к вычету берется по оприходованным материалам/товарам/услугам,которые тоже могут быть еще не оплачены поставщику.Меняйте настройку программы на правильную.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|