Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
17.10.2012, 23:37 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 20.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,471
Спасибо: 3
|
как заполнить декларацию по НДС налоговому агенту
Наша организация является налоговым агентом по НДС, приобретая услугу у иностранца. В момент оплаты вознаграждения, мы удержали НДС и перечислили его в бюджет. Выставили сами себе от имени продавца 2 счет фактуры, одну зарегистрировали в книге продаж, и заполнили раздел 2 в декларации по НДС начисления отразили в стр. 60. Вычет этого НДС принимается в какой момент в какой раздел декларации его нужно включать? Во втором разделе есть стр 100 и в 3-м разделе есть стр. 210?
И еще вопрос в 1С8.2 бухгалтерия не могу найти как корректно провести вычет этого НДС, чтобы он попал в кн. покупок и в декларацию в нужное место встал. Прошу помощи коллеги. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|