Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Помогите разобраться: фирма на УСН (доходы-расходы), по договору мены получили товар А и отгрузили товар Б на одинаковую сумму. Позднее часть товара Б продали ниже себестоимости.
При этом в книге ДиР появились следующие записи: 20.02.2012 Расходы на приобретение товара А 53525,21 12.10.2012 Выручка от приобретенных товаров Б(продали ниже себестоимости) 27000 15.10.2012 Списана себестоимость товара Б 52800 Должна ли быть запись в строке доход от 20.02.12. от продажи товара А?На наш взгляд КДиР сформировалась не корректно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Имеется ввиду, что в программе обмен товарами идет как продажа товара А и покупка товара Б, а вместо оплаты взаимозачет ставится.вот и вопрос в том как это должно отражаться в книге.сами совсем запутались уже.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Я поняла,что продан организации,которая поставила им товар Б
Тогда причем тут договор мены не понимаю Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Вот и я не совсем понимаю,какой изначально был товар в организации.У меня получается,что сначала был Б,его "поменяли" на А,а какой тогда
Остатки от Б или ,это ошибка и продавали наже себестоимости товар А. Ждем пояснений? ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Простите пожалуйста, сама запуталась и всех запутала. Попробую по другому объяснить:
20 февраля клиенту был отгружен товар "А" на сумму 52800 р.в количестве 5 шт, а 21 февраля получен товар "Б" на сумму 52800 р.в количестве 6 шт. Затем 24.04 снова отгрузили товар "А" на сумму 44 000 р и получили товар "Б" тоже на 44 000 р. (в равном количестве по 5 шт.) В октябре(11.10.12) продали товар "Б" на сумму 27 000 р. в количестве 6 шт (ниже себестоимости). Как должны выглядеть записи в КУДИР? Какие подтверждающие документы должны быть(У нас только договор мены)? |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |||
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
как минимум, товарные накладные должны быть, транспортные документы, акт взаимозачета
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Записи о расходах на покупку товаров А и Б оформляются по наиболее поздней из дат: покупка, оплата поставщику, продажа |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|