Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 52
Спасибо: 0
|
![]()
Предприятие продает материал через 62.1 сч. оплата по 50,но почему-то ее кассир ставит на 91.1.и ссылается на какую-то 2 форму.Возможно ли такое? и можно ли сразу реализовать через 91.1.
Спасите мою карьеру. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор форума
Регистрация: 22.06.2006
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 3,314
Спасибо: 4
|
![]()
Если вы торгуете этими материалами постоянно то собственно эжу не материал а товар
Если же это остаткки которые не понадобились при производстве то правильнее проводить через 91 ведь это не основной вид деятельности |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 52
Спасибо: 0
|
![]()
Вообще-то это остатки от основного производства, а как возможно провести через 91.1 с помощ 1с 7.7. если только в ручную.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 52
Спасибо: 0
|
![]()
Да проводки именно такие, я считаю что именно так должно и происходить. Вот только гл.Бух.(он же кассу разносит в 1с) говорит, ссылаясь на какую-то 2 форму, что нужно оплату по кассе делать на 91.2, а как сумма закроются если одна на 62, другая на 91.
Реализацию делал док. отгруска материалов на сторону и проводки такие же. Гл.бухгалтер сказал что такая операция ведет к двоиному учету НДС (типа на 62 и 91сч.) вот только я не как не пойму почему так, и ведь не докажеш. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 96
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 52
Спасибо: 0
|
![]()
значит нужно изменить кассу вместо91.1 пост 62,1
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 96
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 52
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
возникают проводки 90.1/10.8 и 62.1/91.1 кассир делает прих орден пров.50.1/91.1 Мне кажется, что здесь как-то не правельно.Как эти суммы перекроются между собой, если счета разные. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
![]() По кассе 50 - 62.1 По продаже материала 91.2-10 и 62-91.1 Последний раз редактировалось Аланда; 19.10.2007 в 12:04. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 96
Спасибо: 0
|
![]()
У нас лично:62/91-1-признан операционный доход от реализации;
91-2/68-Начислен НДС; 91-2/10-6 -Списана стоимость реализации; 50/62-получена оплата 99/91-9-Отражен фин.результат. (У нас не 1С):smile: |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 52
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
так все равно вопрос остается открытым. кассир ставит 91.1 а я 62.1 как они закроются. Я больше не буду соверж.жестокие ошибки. Последний раз редактировалось Grexs; 19.10.2007 в 12:46. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 96
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
"Гл.бухгалтер сказал что такая операция ведет к двоиному учету НДС (типа на 62 и 91сч.) вот только я не как не пойму почему так, и ведь не докажеш."
Правильно говорит,только исправлять нужно ЕЙ в кассе,а не ВАМ,хотя бы потому,что проводки по отгрузке делаются автоматически,а при оформлении приходного ордера по Кассе есть возможность выбрать корреспондирующий счет(вместо 91 выбрать 62 ). |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 52
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Реализация металлолома | NLita | Делимся опытом | 2 | 15.10.2007 21:06 |
Прочая реализация | Пионерка СТ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 13.09.2007 17:31 |
Реализация ОС | Яша | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 12.07.2007 12:39 |
cписание материала | Irysik | Налоги и право. Юридические вопросы. | 9 | 06.07.2007 18:58 |
Возврат материала поставщику | Fenechka | Программы: 1C 7.7 | 1 | 07.03.2007 16:18 |