Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Почему в 1С после закрытия месяца расходы 20 счета попадают в косвенные?
Приход делаю документом Услуги сторонних организаций, списываю закрытием месяца. НЗП нет, в анализе состояния НУ все расходы попадают в косвенные... какие настройки проверить? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Veselenochka, посмотрите в Справочниках Перечни правил отнесения расходов к прямым.Стандартный набор-материалы,зарплата произв.рабочих,налоги с этой зарплаты,соответсвенно все остальные расходы будут относится к косвенным.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
смотрела
к прямым относятся материальные расходы в статье затраь проектные работы проставлено материальные расходы списывает как косвенные:(( документы за период перепроводила, месяц перезакрывала, регламентные по НУ тоже ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Veselenochka, пока не могу понять и разобраться :Вы "приходуете " Услуги сторонних организаций"(из пост.1),а списываете материальные расходы(пост.3),но услуги ,наверно не могут считаться материальным расходом,или это два разных вопроса?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
я сейчас проую закрыть квартал, в которм не было выручки 20 счет оставляю сальдо в полном сумме, 26 списываю как косвенные затраты полностью, закрываю налоговый учет и мне программа выдает в косвенные затраты 20+26 счет или я что-то не так делаю, или не знаю ![]() Последний раз редактировалось Veselenochka; 20.10.2007 в 13:17. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
я сама уже запуталась
![]() суть вот в чем - у нас проектные работы, субчики нам выполняют работы - отношу их на 20 счет. предыдущий бух такие затраты списывал как косвенные - я пытаюсь переделать их на прямые - по анализу НУ после закрытия месяца эти расходы попадают в косвенные... и по БУ и по НУ |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
меня беспокоит то, что по учетной политике эти расходы относятся к прямым
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
да, правильно, переделывать придется отчетность, потому что все расходы отнесены к косвенным, и все списывалиь вне зависимости от выручки.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
какие налоговые проводки должны создавать в программе при бух проводке д.20 к 60,1?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
сделала проводку вручную.
теперь разница между БУ и НУ на эту сумму не нравится программе 20 счет ![]() как сделать чтобы по БУ расходы по 20 счету относились к прямым? если я не списываю эти затраты по итогам периода, почему программа их списывает на расход? надо их наверное перекинуть на 46? а по НУ? Последний раз редактировалось Veselenochka; 20.10.2007 в 14:00. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
adianva,
![]() пока сделаю как получается ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
да, все верно - слишком много косвенных и слишком мало прямых - поэтому я субподряд определяю как прямые и буду списывать их по коэффициенту к выполненным работам заказчику.. у меня просто не совпадают сроки по очень многим договорам.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прямые затраты | Диляра | Общая система налогообложения (ОСНО) | 12 | 27.07.2007 20:41 |
Материалы-прямые расходы. | Бурундук | Программы: 1C 7.7 | 1 | 23.05.2007 12:50 |
Услуги, прямые расходы. | Veselenochka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 14.02.2007 16:51 |
Прямые и косвенные расходы. | Юлек | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 19.01.2007 18:01 |
Лицензия это прямые или косвенные расходы | irina | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 25.10.2006 15:43 |