Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 12.03.2014, 10:15   #1
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 813
Спасибо: 0
По умолчанию Корректировка бух. отчетности

Здравствуйте!

По Дт 20 прямые расходы не включились в себестоимость услуг. т.е не списались и висела сумма по Дт как незавершенное производство. Эту ошибку обнаружила после сдачи Бух отчетности. В УП прописано , что существенные ошибки исправляются как не существенные . Значит нужно сделать бух. справкой проводку Дт 20 Кт 91.02?
AISA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2014, 11:58   #2
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Корректировка бух. отчетности

Цитата:
Сообщение от AISA Посмотреть сообщение
Здравствуйте!

По Дт 20 прямые расходы не включились в себестоимость услуг. т.е не списались и висела сумма по Дт как незавершенное производство. Эту ошибку обнаружила после сдачи Бух отчетности. В УП прописано , что существенные ошибки исправляются как не существенные . Значит нужно сделать бух. справкой проводку Дт 20 Кт 91.02?
Если у вас Д 20 и вы еще раз сделаете Д 20, то сумма задвоится.
Вы должны НЗП по счету 20 списать на расходы.
Несущественные ошибки корректируются в периоде обнаружения через счет 91 т.е проводка будет
Д 91.2 ошибки прошлых лет К 20 НЗП на ошибочную сумму НЗП прошлых периодов
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
AISA (12.03.2014)
Старый 12.03.2014, 13:08   #3
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 813
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректировка бух. отчетности

В 2012 году учла НМА на 08 счет , вместо забалансового. У меня каждый месяц начислялось амортизация. На дату обнаружения ошибки сделала бух справкой проводку
Дт 08 Кт 60 (сторно), - сумма с -
Дт 19 Кт 60 (сторно) - сумма с -
Дт 04 Кт 08 (сторно), сумму с -
Дт 05 Кт 91.01 (учла в прочий доход) - сумма с +

Ранее входящий НДС по НМА был принят к вычету. Скажите, пожалуйста , какие проводки должны проходить по восстановлению НДС в данном случае?
AISA вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 12.03.2014, 13:38   #4
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Корректировка бух. отчетности

Цитата:
Сообщение от AISA Посмотреть сообщение
В 2012 году учла НМА на 08 счет , вместо забалансового. У меня каждый месяц начислялось амортизация. На дату обнаружения ошибки сделала бух справкой проводку
Дт 08 Кт 60 (сторно), - сумма с -
Дт 19 Кт 60 (сторно) - сумма с -
Дт 04 Кт 08 (сторно), сумму с -
Дт 05 Кт 91.01 (учла в прочий доход) - сумма с +

Ранее входящий НДС по НМА был принят к вычету. Скажите, пожалуйста , какие проводки должны проходить по восстановлению НДС в данном случае?
У вас еще была проводка
Д 68 К 19 НДС в зачет
Ее также надо отсторнировать, если действительно требуется.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2014, 15:44   #5
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 813
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректировка бух. отчетности

Было 3-ех стороннее соглашение т.е организация "А" заключала лицензионные договора с правообладателями. Это организация при реорганизации передала права на фильм организации "Б" согласовано с правообладателем. Организация "А" сделала документы на передачу - это акт , где сумма была с НДС.На основание этого документа и соглашения учла НМА на 08 счет (не правильно! ) должна была учесть на забаланс. Сейчас я все отсторнировала. Правильно ведь в этом случае НДС не должен был включаться к зачету и вообще к расходам т.к. НДС вместе со стоимостью должен был висеть на забалансе?
AISA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2014, 15:50   #6
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Корректировка бух. отчетности

Если вы не оплачивали эти НМА, то они у вас за балансом.
Соответственно, отдельно платите роялти и все.
Это и будет ваш расход.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
AISA (12.03.2014)
Старый 12.03.2014, 17:31   #7
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 813
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректировка бух. отчетности

сторнировала НДС . Получилось по счету 19 оборот за период Дт (-5000 ) Кт (-5000). Скажите, пожалуйста, НДС не влияет на прибыль т.е. не нужно его потом включать на 91.01. или 91.02 (как в первом случае)?
AISA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2014, 17:40   #8
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Корректировка бух. отчетности

Цитата:
Сообщение от AISA Посмотреть сообщение
сторнировала НДС . Получилось по счету 19 оборот за период Дт (-5000 ) Кт (-5000). Скажите, пожалуйста, НДС не влияет на прибыль т.е. не нужно его потом включать на 91.01. или 91.02 (как в первом случае)?
Если я правильно предыдущий вопрос поняла, то у вас полная сумма без НДС уйдет на 012 НМА в аренде т.е не будет ни затратной части, ни НДС входящего.
А НДС в документах просто справочная для вас информация.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 12.03.2014, 18:30   #9
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 813
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректировка бух. отчетности

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Если я правильно предыдущий вопрос поняла, то у вас полная сумма без НДС уйдет на 012 НМА в аренде т.е не будет ни затратной части, ни НДС входящего.
А НДС в документах просто справочная для вас информация.
Вот это я не знаю на забалансоом счете нужно стоимость с НДС показывать или без. Раньше не учла правильно на забалансе, то сейчас это положение можно поправить текущей датой ?

Ещё интересует НДС к зачету влияет на прибыль?
AISA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2014, 22:00   #10
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Корректировка бух. отчетности

Цитата:
Сообщение от AISA Посмотреть сообщение
Вот это я не знаю на забалансоом счете нужно стоимость с НДС показывать или без. Раньше не учла правильно на забалансе, то сейчас это положение можно поправить текущей датой ?

Ещё интересует НДС к зачету влияет на прибыль?
На забалансе без НДС, как все активы - мы их очищаем от НДС.

НДС в зачет в вашем случае на прибыль не влияет, только уточненный расчет по НДС т.к вы его уменьшили на большую сумму, чем имели право.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 11:13   #11
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 813
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректировка бух. отчетности

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
На забалансе без НДС, как все активы - мы их очищаем от НДС.

НДС в зачет в вашем случае на прибыль не влияет, только уточненный расчет по НДС т.к вы его уменьшили на большую сумму, чем имели право.
Скажите, пожалуйста , все проводки какие должны быть по НДС в моем случае?
AISA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 20:00   #12
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 813
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректировка бух. отчетности

А при восстановление НДС не должна быть проводка Дт 91.02 Кт 68?
AISA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 20:03   #13
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Корректировка бух. отчетности

Цитата:
Сообщение от AISA Посмотреть сообщение
А при восстановление НДС не должна быть проводка Дт 91.02 Кт 68?
Вам нечего списывать на 91 счет т.к у вас эти суммы вообще в учете не пройдут.
Вы же поставите НМА на забалансовый счет без НДС, а НДС это справочная информация и все.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
AISA (13.03.2014)
Старый 13.03.2014, 20:16   #14
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 813
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректировка бух. отчетности

действительно, но мне нужно восстановить НДС , а программа ведь не сделает без проводки. Как быть?
AISA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 20:19   #15
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Корректировка бух. отчетности

Цитата:
Сообщение от AISA Посмотреть сообщение
действительно, но мне нужно восстановить НДС , а программа ведь не сделает без проводки. Как быть?
Программа все сделает корректно, если завести правильно.
Сделайте полное сторно документов и все.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 15:10   #16
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 813
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректировка бух. отчетности

С 2013 г организация перешла с ОСНО на УСН. В связи с этим надо было восстановить НДС и отразить в декларации за 4 квартал 2012 г. По не опытности это не сделали и отчеты за 2012 год сдали. Опомнились в июне 2013 г. В этом случае НДС восстанавливается по НМА принятый к учету , товару и т.д. Вот в июне 2013 в 1С создала док."отражений начислений НДС" и вручную восстановила НДС по НМА и т.д. Сформировала июнем 2013 книгу продаж и увидела дополнительный лист , в котором написано : в последующих налоговых периодах в сторону увеличения 4 квартал 2012 г. составлен июнем 2013. Обнаружила ошибку по учету НМА позже июня 2013 г. Если НДС НМА уже восстановлен в июне 2013 г , нужно ли его ещё сторнировать (ведь при восста. доп. лист идет к книге продаж за 4 квартал 2012 г. , а при сторнирование доп лист идет к книге покупок)?

Последний раз редактировалось AISA; 14.03.2014 в 15:15.
AISA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2014, 11:19   #17
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 813
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректировка бух. отчетности

Цитата:
Сообщение от AISA Посмотреть сообщение
С 2013 г организация перешла с ОСНО на УСН. В связи с этим надо было восстановить НДС и отразить в декларации за 4 квартал 2012 г. По не опытности это не сделали и отчеты за 2012 год сдали. Опомнились в июне 2013 г. В этом случае НДС восстанавливается по НМА принятый к учету , товару и т.д. Вот в июне 2013 в 1С создала док."отражений начислений НДС" и вручную восстановила НДС по НМА и т.д. Сформировала июнем 2013 книгу продаж и увидела дополнительный лист , в котором написано : в последующих налоговых периодах в сторону увеличения 4 квартал 2012 г. составлен июнем 2013. Обнаружила ошибку по учету НМА позже июня 2013 г. Если НДС НМА уже восстановлен в июне 2013 г , нужно ли его ещё сторнировать (ведь при восста. доп. лист идет к книге продаж за 4 квартал 2012 г. , а при сторнирование доп лист идет к книге покупок)?
Помогите , пожалуйста, разобраться с учетом НДС
AISA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 20:13   #18
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для lusuylinda
 
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректировка бух. отчетности

А не подскажите, как сдать бухгалтерский баланс в исправленном виде, если учет по сути практически не велся, но бухгалтерские балансы сдавались за прошлые отчетные периоды (но в них не понятно как суммы взялись)
Теперь учет вотсстановлен и хотелось бы сдать новые балансы вместо тех...
Здесь по сути нет ошибок ни существенных, ни не существенных, если только сами балансы не считать ошибками))
lusuylinda вне форума   Ответить с цитированием

Старый 14.03.2014, 20:20   #19
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для lusuylinda
 
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректировка бух. отчетности

А ошибки, про которые вы пишете в теме , исправляются только в бухгалтерском учете? Или на НУ это то же распространяется?
lusuylinda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 21:37   #20
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Корректировка бух. отчетности

Цитата:
Сообщение от lusuylinda Посмотреть сообщение
А ошибки, про которые вы пишете в теме , исправляются только в бухгалтерском учете? Или на НУ это то же распространяется?
Уточненной бух отчетности по законодательству НЕТ, все ошибки исправляются в периоде их обнаружения.
По факту такую отчетность сдают.
Поэтому можете сделать уточненную бух отчетность за 11г и 12г при желании.
Восстанавливать учет вы должны были проводками в 13г т.к прошлые периоды уже сданы и закрыты.

В налоговом учете мы возвращаемся в тот период, к которому относится ошибка и сдаем уточненную декларацию/расчет за этот период.
Если база по налогу занижена - обязаны сдать декларацию, а если завышена имеем право, но не обязаны это делать.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Корректировка бухгалтерской отчетности за 2012год. Стоит ли сдавать? Елена_buh Общая система налогообложения (ОСНО) 1 31.05.2013 09:43
Как организовать сдачу отчетности и взаимодействие с налоговой и фондами? Youlia Удаленный бухгалтерский бизнес 17 25.03.2013 14:53
Корректировка бух. отчетности анна001 Общая система налогообложения (ОСНО) 3 14.01.2012 22:37
корректировка отчетности Инь НДС 9 03.08.2011 11:44


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot