Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 25.04.2014, 06:28   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 3
Спасибо: 0
Вопрос Введение начальных остатков при УСН+ЕНВД

Здравствуйте!Пользуемся 1С Предприятие (базовая) 8.0, редакция 3.0
Вопрос: Предприятие на УСН+ЕНВД. При вводе начальных остатков нет возможности разделить остатки по УСН и остатки по ЕНВД. В результате в КУДИР за 1 кв.2014 г. Суммы оплаченные поставщикам по УСН не ставит в расходы по графе 7, а показывает в графе 6. Может что-то изменить при вводе начальных остатков? не можем найти "нужную кнопочку"))), чтобы указать разделение по сч. 60.1 на остатки по УСН и остатки по ЕНВД. Заранее благодарны за помощь!
marysmit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 21:29   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Введение начальных остатков при УСН+ЕНВД

marysmit, А вы что учет товара при поступлении сразу разделяете ? т.е. вы сразу знаете, что будет продаваться на ЕНВД, а что на УСН ? обычно ведут раздельный учет, но товар приходуется на один склад, оплачивается общая поставка, а уже в процессе, т.е. при продаже формируются проводки, то что на УСН, то документом Реализация товаров и услуг Дт 90.01.1 Кт 41, а то что продается в розницу на ЕНВД, то документом Отчет о розничных продажах формируются проводки Дт 90.01.2 (особый порядок) Кт 41, и тогда себестоимость товара списывается на счета себестоимости в зависимости как был продан товар, на УСН или ЕНВД. А затраты все разделяются, удобней всего выбрать распределение по выручке, тогда в процентном отношении и распределяются ежемесячно затраты.
Цитата:
Сообщение от marysmit Посмотреть сообщение
Суммы оплаченные поставщикам по УСН не ставит в расходы по графе 7, а показывает в графе 6.
При оплате, суммы оплаченные поставщикам сначала попадают в книгу в графу 6, т.е. там будет фигурировать общая сумма, которую вы уплатили, а вот при закрытии квартала, в графу 7 упадет только та сумма, которая распределилась на УСН, конечно, если у вас все правильно заполнено. И в учетной политике и в документах при поступлении товаров, работ, услуг, а также правильно заполнены продажи.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 05:54   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Введение начальных остатков при УСН+ЕНВД

на конец 2013 года есть остатки ПО УСЛУГАМ ЕНВД и УСН. Я точно знаю, какие суммы и за что придут в январе 2014 - оплата от поставщика (и по ЕНВД и по УСН). НО мы вводим в программу остатки по 62 счету общие ( по контрагентам), а нет разделения (пометки, выборки )отдельно: Контрагент"Ромашка" УСН и контрагент "Ромашка" ЕНВД. Соответственно, когда приходит оплата от "Ромашки" она не делится (по УСН или ЕНВД) Или может быть есть такое разделение????? подскажите. ТОВАРЫ здесь вообще ни при чем!!!! как и дальнейшее распределение расходов. НАЧАЛЬНЫЕ остатки -вот вопрос!!!
marysmit вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 08.05.2014, 05:56   #4
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Введение начальных остатков при УСН+ЕНВД

Суммы оплаченные ПОКУПАТЕЛЯМИ по УСН не ставит в расходы по графе 7, а показывает в графе 6.
marysmit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 12:25   #5
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Введение начальных остатков при УСН+ЕНВД

Цитата:
Сообщение от marysmit Посмотреть сообщение
оплата от поставщика (и по ЕНВД и по УСН)
Цитата:
Сообщение от marysmit Посмотреть сообщение
ТОВАРЫ здесь вообще ни при чем!!!
Я говорю про товары и услуги, потому что вы написали от ПОСТАВЩИКА !!!! поэтому и поставщиков разделить невозможно, только при оприходовании документов прописываем куда относятся затраты либо распределеление, либо ЕНВД, либо УСН.
Цитата:
Сообщение от marysmit Посмотреть сообщение
Суммы оплаченные поставщикам по УСН не ставит в расходы по графе 7, а показывает в графе 6.
В вашем вопросе ни слова не было сказано о покупателях 62 счета.
Цитата:
Сообщение от marysmit Посмотреть сообщение
Суммы оплаченные ПОКУПАТЕЛЯМИ по УСН не ставит в расходы по графе 7, а показывает в графе 6.
И опять таки : почему суммы оплаченные ПОКУПАТЕЛЯМИ, должны вставать в расходы ? В расходы должны встать суммы себестоимости товара или услуг, если вы правильно ведете учет, и у вас услуги покупателям ЕНВД, в оборотке должны садиться на счет 90.01.2, себестоимость этих услуг должна садиться на 90.02.2, услуги по УСН при продаже этих услуг должны в оборотке быть на 90.01.1, а их себестоимость будет на 90.02.1. Это касается дохода и затрат в бухучете. Соответственно после оплаты поставщикам, суммы расходов в КДиР будут в гр 7 стоять только те суммы, которые будут относится именно к УСН, но думаю, что туда они встанут только после закрытия либо м-ца, либо квартала.

Цитата:
Сообщение от marysmit Посмотреть сообщение
Суммы оплаченные ПОКУПАТЕЛЯМИ по УСН
А суммы оплаченные ПОКУПАТЕЛЯМИ, в книге доходов и расходов должны попадать в доход по УСН, а вернее в книгу будут попадать все суммы оплаченные покупателями, но в налогооблагаемую базу будут входить только суммы по УСН, для этого в выписке банка, когда вы проводите поступление от покупателя, там есть возможность выборки т.е. либо УСН, либо ЕНВД, остатки здесь вообще ни при чем, 62 счет покупатели, они и в Африке покупатели и никак они по счету не разделяются, это наверное в 7.7 они как-то по разным субсчетам разделялись, а в 1С 8.2 они разделяются при поступлении денег на р/счет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выписка банка 2.jpg
Просмотров: 1027
Размер:	100.7 Кб
ID:	17093   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выписка банка.jpg
Просмотров: 1066
Размер:	101.4 Кб
ID:	17092  
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
marysmit (08.05.2014)
Старый 08.05.2014, 12:41   #6
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Введение начальных остатков при УСН+ЕНВД

Цитата:
Сообщение от marysmit Посмотреть сообщение
Контрагент"Ромашка" УСН и контрагент "Ромашка" ЕНВД.
Так как вы точно знаете, какие суммы от "Ромашки" пришли на УСН и какие суммы от Ромашки пришли на ЕНВД, в соответствии с этим и будете сами выбирать, куда будет относится сумма на УСН или на ЕНВД, ну еще для контроля, в платежке контрагента в назначении платежа пишут за что они оплачивают, по какому счету, также в выписке банка есть возможность выбрать счет, по которому они оплачивают, но вот если Ромашке выполняли услуги и ЕНВД и УСН, а они оплатили общей суммой, то тогда уж вот здесь разделить будет невозможно, придется сумму относить либо на ЕНВД, либо на УСН. В этом случае, я своих ПОКУПАТЕЛЕЙ прошу, чтобы они оплату всегда производили в соответствии со счетом, а не оплачивали общими суммами.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



Метки
енвд, начальные остатки, усн

« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ввод начальных остатков при получении возмещения из ФСС М.Наталья Зарплата и кадры 10 28.03.2014 12:54
УТ (Управление Торговлей) Ввод начальных остатков и валовая прибыль ТатьянаТатьяна Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 1 11.12.2013 05:48
Ввод начальных остатков Marisolka Делимся опытом 12 19.11.2012 07:26
Ввод начальных остатков Sneznaya Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 13 26.09.2012 12:40
ВВод начальных остатков Очень надо Byrtkm16 Начисление заработной платы 2 04.07.2012 16:43


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot