Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.10.2012
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Прочитала много инфо и запуталась. Малое предприятие ОСНО, 1С 8.2 предприятие. Исправляю несущественные ошибки,сделанные в 3-ем квартале 2014 г. Дата их обнаружения (декабрь 2014) Подскажите, правильно ли я понимаю, при исправлении по налоговому учету я делаю проводки в 3-ем квартале, формирую корректирочные отчеты по НДС и прибыли, а затем все возвращаю обратно (ошибки) и делаю уже их исправления в 4-м квартале? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.10.2012
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
мелкие ошибки. Например, занесен расход 500 рублей, в нем не выделен НДС. Следовательно, надо изменить базы по прибыли и НДС.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Если речь идет о совсем небольших суммах и это не влияет на налоги в сторону увеличения, то уточненные декларации можете не сдавать, а все отрегулировать 4-м кварталом. Т.е., например, не приняли к вычету НДС по с-ф на 500 р. в 3 кв. - можете перенести на 4-й, зарегистрировав в журнале "позднее поступление" и т.д.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.10.2012
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
отчет по НДС мне пришлось корректировать (налоговая просила увеличить НДС). Поэтому у меня и встал сейчас этот вопрос. То есть на сегодня у меня картина: 3-й квартал с ошибками, но НДС корректировочный сдан а отчет по прибыли я не трогала, там в сторону уменьшения налога на прибыль получается. Поэтому вот прибыль меняю в 4-ом квартале. Но сомневаюсь можно ли так
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.10.2012
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
не хотелось связываться. Не хочется на прицеле быть.
Они то попросили убрать некоторые счет фактуры, тем более их можно показать потом, а я под эту корректировку исправила и свои ошибки по НДС (маленькие), о которых и писала в самом начале. Возвращаюсь к вопросу-могу я прибыль исправить в 4-м квартале, то есть база у меня с ошибками переходит в 4-й квартал. Меня вот это и смущает, как бы существование двух вариантов 3-его квартала. И какой все таки оставить: с ошибками или без. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Ну вот вы сейчас пошли на поводу у инспектора, исправили... потом вам в следующем квартале письмо прилетит "объяснить причины расхождений показателей отчетности". И что вы будете писать? "меня инспектор попросил"?))
Инспекторов в инспекции много, и каждому не угодишь...) По поводу уточнений по прибыли я уже писала, но еще раз: если не образуется в результате исправлений налога к увеличению, то уточнения можно по 3-му кварталу не сдавать, а все отрегулировать в 4-м. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.10.2012
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
просил не инспектор, мы были на комиссии у начальника.
Спасибо, я поняла. Перехожу с ошибками в 4-ый квартал и все правлю. Спасибо за терпение. Опыта еще мало. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.10.2012
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
счет-фактуры так и перенесли. действительно не проблема. Но обнаружились еще суммы, которые не вошли в расходы (с НДС). Поэтому я, делая корректировку по НДС по просьбе налоговой, занесла и этот расход. И вот теперь встала перед вопросом, который задан в самом начале переписки.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]()
вы уже провели расход в 3-ем квартале. Зачем нужна корректировка в 4-ом? Прибыль считается нарастающим. В 3-ем стала меньше, это уменьшение учтется в годовой декларации
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Налоговые и бухгалтерские изменения в 2014 году | Беренис | Общая система налогообложения (ОСНО) | 361 | 13.02.2015 14:11 |
Срок давности исправления ошибок ИФНС. | Чел | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 08.06.2012 11:20 |
Исправления выявленных ошибок | ZORin | Общая система налогообложения (ОСНО) | 13 | 02.04.2012 22:34 |
корректировка налога на прибыль предыдущего года в текущем году, как? | Главбух новоиспеченная | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 15.03.2012 16:33 |