Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! В начале года нам был поставлен товар, он не был оплачен, теперь договорились с этой организацией, поставить им свои услуги на эту сумму! подскажите, пожалуйста, как это правильно необходимо оформить? Как будет учитываться в этом случае НДС?
![]() Последний раз редактировалось Анна87; 15.09.2015 в 12:49. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
дир
Регистрация: 30.10.2013
Адрес: мск
Сообщений: 424
Спасибо: 20
|
![]()
В начале года когда вам был поставлен товар вы наверняка приняли ндс в зачет, сейчас с оказанных услуг ндс начислите и уплатите в бюджет. Потом составте акт взаимозачетов.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
получается, что из этой же суммы надо будет начислять опять ндс, только уже как с реализации?
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]()
а чего тут =такого= ?
сначала приняли при покупке потом начислили при реализации потом сделали ![]()
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Анна87 (15.09.2015) |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|