Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите новичку! сдали декларацию по ндс за 2 квартал. Бухгалтер просмтрел ошибку: во входящем счет-фактуре от МЕТРО был товар со ставкой 10%. а бухгалтер завел 18% в итоге сумма в счет фактуре в программе больше чем в самой счет-фактуре на бумеге. ИФНС просит уточниться. как правильно сделать уточненку? могу ли я просто исправить в программе и отослать отчет с верными данными? Спасибо!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
есть такие, кто так и делает. Но уточнять деку по НДС по истечении срока сдачи нужно формированием доплиста, в котором неверная счф сторнируется и вносится правильная счф. При этом измененные данные отражаются в приложении к р.8
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Могу помочь)))
Регистрация: 25.11.2015
Сообщений: 332
Спасибо: 22
|
![]()
Все так, исправляете и отправляете корректировочный
__________________
Главный бухгалтер 8-985-441-40-82 Сергиев Посад |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|