Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Вопросы и темы от крымчан в связи с переходным периодом


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 22.04.2016, 12:17   #1
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Cherepashka
 
Регистрация: 28.03.2014
Адрес: Ялта
Сообщений: 209
Спасибо: 99
По умолчанию СЧЕТ ФАКТУРА дата первого события

Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, кто как выходил из положения.
В 2014-2015 предприятие деятельности не вело, и вопрос что не сходятся остатки по взаиморасчетам с контрагентами был не очень актуален.
В 2016 году появились обязательства к уплате по НДС, надо включать полученные счета фактуры в налоговые вычеты. Все мои поставщики – поставщики коммунальных услуг (Крымэнерго, Крымгаз, Водоканал, Альтфатер, Крымтелеком).
Вопрос по выведению правильного сальдо для проверки правильности выписки полученных счетов фактур от наших поставщиков. По Кодексу Счет фактура выписывается по первому событию, которое произошло раньше -оплате или отгрузке (статья 167 НК момент определения налоговой базы).
Ситуация у нас в Крыму не типичная. В 2014 году при переходе на российское законодательство все предприятия переносили остатки по счетам укр. учета в российскую базу 1С в рублях, переводя гривни в рубли. Т.к. предприятия перерегистрировались в разное время, бухгалтера брали курс перевода в рубли НБУ на разные даты, некоторые переводили остатки по курсу 3.8.
У меня не сходятся начальные сальдо на 1 января 2016 г., и соответственно конечные сальдо на конец каждого месяца, по взаиморасчетам с поставщиками. Например, контрагент выписывает мне счет фактуру по акту выполненных работ, указывая в нем, что была предоплата № моей платежки такой -то, дата такая-то, согласно данных своего учета. . По моему учету анализируя обороты по взаиморасчетам с контрагентам, не могу проверить правильность составления счета, дату первого события, верность суммы для правомерного включения в налоговые вычеты. Другой пример, по данным моего учета у нас на начало каждого месяца есть дебетовое сальдо, работаем по предоплате, а поставщик в счете-фактуре этого не указывает (не заполняет стр. к № пп документа, дата) т.к. по данным его учете первым событием для него является отгрузка. Я попросила акты сверки за 2014-2016 года с нач. сальдо и оборотами за период. Пока нам их не дали. Думаю корректировать сальдо по взаиморасчетам на основании данных контрагента на 01.01.2016 в своем бухучете. На прибыли это никак не отразится, т.к. не включала в расходы эти услуги.
С уважением, бухгалтер
Cherepashka вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot