Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 37
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, устраиваюсь на работу по смежной специальности программистом, так получилось что с бугалтерским учетом до этого не работал, дали задание которое я даже не представляю как делать.
Вы не могли бы помочь мне с ним? вот то что я сделал скажите что здесь правильно, а что нет. есть еще вопрос вот например пункт 22 За счет прибыли увеличен уставный капитал на 30.000 я пишу это в рассчетный счет 51 ДТ51 КТ80 30 000 но должен ли я дублировать эту строчку в уставном капитале счет номер 80? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 37
Спасибо: 0
|
![]()
и еще вопрос нормально ли то что ты устраиваешься на работу где еще должно быть обучение и тебя просят сделать вот это? без обучения, а то мне показалось что человеку который только вчера узнал про проводки, это слишком сложное задание
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Myr, задание сложное и вопросы есть неоднозначные.
А таблицы с самолетиками были только эти, которые во вложении и именно их надо заполнить или можно добавить таблицы под счета, столько сколько считаете нужным? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
А номера проводок и с чем корреспондирует - это вы уже проставили. Т.е дали просто пустые таблицы или они были частично заполнены? Это я к тому, какой формат надо соблюсти.
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Myr (21.07.2016) |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 37
Спасибо: 0
|
![]()
все что там заполнено это заполнено мной, я такую вещь впервые вижу и даже не знаю как ее правильно заполнять, за день вроде разобрался чуть чуть, но все равно уверенности нет.
Например надо ли например дублировать пункт 22 я пишу ДТ 51 КТ80 30000р в счете 51 вопрос надо ли дублировать так же только в счете 80 то есть ДТ80 КТ 51 30000р в счете 80 или нет? Да и тут вопрос уставной капитал это же пассивный счет т.е значит я должен поменять местами КТ и ДТ? и еще вопрос например пункт 10 Отгружен покупателю товар покупной стоимостью 100.000, по цене 140.000 я должен написать в "Дебеторская задолженность" 140 000р ДТ 90 Кт 62 140 000 р или я должен написать или я должен написать 140 000р ДТ 90 КТ 62 100 000р |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Сейчас методичку почитаю, что хотят
![]() Вы очень хорошо сделали с учетом того, что с БУ на "вы". Уставный капитал сначала формируют 75-80, а потом вносят 01-75, 50-75 итд. Но, тогда получается Д 75 в Дебиторах, а К 75 в Кредиторах, потому что очень общий формат дали вам и надо потом их схлопнуть в разрезе счета. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Отгружен покупателю товар покупной стоимостью 100.000, по цене 140.000.
Будет так 62-90.01 140.000 и 90.02-41 100.000. 90е у вас тоже в одной таблице без субконто 01 и 02, тогда просто Д и К заполняете. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 37
Спасибо: 0
|
![]()
Таблица Дебеторская задолженность
№ Дт Кт Сумма 10 62 90 140 000 Таблица Кредиторская задолженность № Дт Кт Сумма 10 90 41 100 000 Таблица Товары № Дт Кт Сумма 10 62 41 100 000 Таблица Прибыль № Дт Кт Сумма 10 99 62 40 000 Так? |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Таблица Дебиторская задолженность
№ Дт Сумма 10 140 000 Корр счет 90 Таблица Товары № Кт Сумма 10 41 100 000 Корр счет 90 Таблица Прибыль № Дт Сумма 10 90 100 000 Корр счет 41 № Кт Сумма 10 90 140 000 Корр счет 62 Как мне кажется, у вас в задаче результат финансовый (99сч) получается ИТОГО по К минус ИТОГО по Д по таблице Прибыль, это будет счет 99 в итоге. Отдельно поводок не надо делать на разницу и где-то ее считать т.к все в одной таблице сведено. Если бы было так - Таблицы Доходы, Расходы, Прибыль/Убыток, то можно было. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 37
Спасибо: 0
|
![]()
Похоже у меня тут все не так решил сделать все по новой,
вот смотрите Счет 51, "Расчетный счет" № Сумма Дт Кт Сумма 1.6. 100000 51 80 100000 1.7. 400000 51 80 400000 2 600 000 51 66,67 600 000 я должен 2 пункт еще в какой нибудь таблице написать? таблица кредиторская задолженность? и еще мне кажется что я неправильно пишу вот например счет 51 я должен два раза сумму писать эту или я не правильно делаю? |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Посмотрите мою таблицу. На 1й закладке я у каждой хоз операции написала проводки.
Там у некоторых операций по несколько проводок. В каждой таблице мы Д или К отражаем т.к у нас двойная запись в бух учете. Если куда-то пришло, то откуда-то и ушло и наоборот ![]() Счета 58 активный, 60 пассивный, 62 активный, 66 пассивный, 75 активный, 76 активно-пассивный - разделила их между Дебиторской и Кредиторской задолженностью по такому принципу. Счет активный имеет сальдо по Д, отнесено в Дебиторскую задолженность. Счет пассивный имеет сальдо по К, отнесено в Кредиторскую задолженность. Счет активно-пассивный имеет сальдо и по Д и по К, в задаче сальдо равно нулю и поэтому не принципиально к какой категории отнести - отразила в Дебиторской. В задаче какие-то моменты в упрощенном виде и вдаваться в дебри и уточнять, как надо не стала тк на данном этапе смысла нет. Нужно решить условный пример на простом уровне. Раз даны такие условия, то из них и исходим. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Таблица Счет 01 - движения по 01 счету Д и К, в центре таблицы с каким счетом корреспондирует.
Таблица Счет 51 - движения по 51 счету Д и К, в центре таблицы с каким счетом корреспондирует. Таблица Счет 41 - движения по 41 счету Д и К, в центре таблицы с каким счетом корреспондирует. Таблица Счет 50 - движения по 50 счету Д и К, в центре таблицы с каким счетом корреспондирует. Таблица Счет 80 - движения по 80 счету Д и К, в центре таблицы с каким счетом корреспондирует. Таблица Прибыль - движения по 84,90,91 счету Д и К, в центре таблицы с каким счетом корреспондирует. К минус Д = фин результат, внутри года отражается на 99 счете, в конце года 99 закрывается на 84 - называется реформация баланса. Обнуляется фин рез и с 01 января нового года начинаем доходы и расходы считать с нуля. А на 84 счете видим результат прошлых лет. Пока это китайский язык, но потом вспомните, когда будете работать уже ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 37
Спасибо: 0
|
![]()
Да вижу,скажите вот двойная запись
мы отображаем Кт Дт но вот у вас они не на каждую функцию отображены, № Кт сумма 1 75 2 000 000 а Дт не написано понятно что это 80 но его надо писать или не надо? я так понимаю не надо, но хотелось бы уточнить и не совсем понятно про пункт 22 Последний раз редактировалось Myr; 21.07.2016 в 23:51. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Операция №1 - сформирован Уставный капитал. Проводка Д 75 К 80.
В таблице Дебиторы отражаем по Д и в таблице Уставный капитал отражаем по К. Вот и получилась двойная запись т.к учли и Д и К. Потом уже акционеры, которых мы на 75 отразили с их долями участия начинают свои вклады вносить и кто куда - в ОС, в кассу, на расчетный счет итд. И пойдут проводки, которые показывают эти операции. Например, Д 50 К 75. Значит в кассу, счет 50 пришла доля от акционера и по счету 75 мы отразили К, что акционер уже нам не должен и внес свою часть. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|