Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
новичок в бухгалтерии
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 784
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, подскажите мы оказывали услуги тех заказчика на объекте культурного наследия и выставляли все услуги с НДС ,давали счет-фактуру и внесли эти суммы в декларацию по НДС. А сейчас поняли что эта услуга не облагается НДС и счет фактуру не нужно было выставлять. Как все вернуть назад? Что нужно попросить у покупателя чтоб это было правильным? Написать письмо что такие то номера счет фактур считать недействительными? попросить их изменить назначение платежа чтоб они написали что сумма без НДС? вообщем, подскажите как правильно все сделать? Заранее благодарю.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 22.09.2009
Адрес: Воронеж
Возраст: 38
Сообщений: 560
Спасибо: 28
|
![]()
При работах на объектах культурного наследия все работы по сохранению объекта освобождены от НДС Вам только необходимо выяснить, занесен или нет объект в госуд. реестр памятников культурного наследия.
подать корректировку по НДС внутренним письмом между организациями с просьбой считать верным назначение платежа без НДС
__________________
"Это вы рассуждаете с точки зрения здравого смысла, а не Налогового кодекса" |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|