Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.06.2018
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
какие будут счета?: 1.Поступила на склад готовая продукция - Дт Кт. 2. В том числе НДС. 3. Списана реализованная продукция по учетной с/с.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Чертополох
|
![]()
1. откуда поступила? Если из своего производства, то Д43 К20
2. нет такой проводки при вышеобозначенной операции 3. Куда списана? Д смотря куда списана К 43
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Мия1 (28.06.2018) |
![]() |
#3 |
Чертополох
|
![]()
Мия1, есть отдельный раздел для помощи студентам.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.06.2018
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите пожалуйста: 1. Поступила на склад из производства готовая продукция.
2.Готовая продукция отгружена покупателю В том числе НДС 3. Списана реализованная продукция по учетной с/с 4.Списано отклонение фактической производственной с/с выпущенной продукции от учетной 5. Списано отклонение производственной фактической с/с от учетной отклоняющееся к реализованной продукции. 6.Начислены коммерческие расходы 7. Списаны коммерческие расходы, относящиеся к реализованной продукции 8. В конце месяца списан результат от реализации продукции 10. Поступила оплата от покупателя за реализованную продукцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.06.2018
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
10.Д.62 Кт90
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Чертополох
|
![]()
верно
верно, если субсчета не нужны Д62 К90.01.1 реализация покупателю Д90.03 К68.02 НДС верно, если субсчета не нужны Д90.02.1 К43 себестоимость продукции хз, мы работаем без сч.40, корректировка стоимости делается Д90.02.1 К43 41 точно никаким боком. Д 44 (26, 25, 20) К .. а фиг его знает (02, 10, 71... да что угодно, смотря что за расходы) Можно в себестоимость продукции включить, а можно и не включить... сч.41 - это товары. У Вас речь о продукции. Никакого 41. Списываться расходы будут в зависимости от того что за расходы, куда и как они начислены. Д90 К44 (26, 25) не понимаю Если речь о закрытии сч.90, то это происходит в конце года только. Какой результат и куда они предлагают списать? Мож кто поумнее подскажет.... это что? Д 51 (50) К62
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Мия1 (28.06.2018) |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.06.2018
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
А, вот это правильно решила: 10 счет (материалы) - Дт 10000, 43 счет (готовая продукция) - Дт 40000, 44 счет (расходы на продажу) - Дт 2500, 51 (расчетный счет) - Дт 67000, 62 счет (расчеты с покупателями и заказчиками) - Дт 34000, 68 счет (расчеты по налогам и взносам) - Кт - 10000, 99 счет прибыль и убытки Кт - 18000. Вопрос: списать полученный результат на счет 99.Ответ: Это будет Дт 90.9 Кт99 = 125500
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Чертополох
|
![]()
Результат чего?
Вы привели суммы по счетам и что?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|