Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
|
![]()
Добрый день! История такая: в 2017г приняли НДС к вычету, в 2018г ИФНС этот вычет благополучно сняла. Отсюда вопрос: как в 1С 8.3 всё это провести. При условии, что в 2017 год лезть никак не хочется. Я сделала в 2018г сторно, а потом Списание НДС. Косяк? прошу совета
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
не сторно надо делать, а восстановление НДС и списание на непринимаемые ИМХО
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
|
![]()
Акта нет) Они дира вызвали. Он приехал-сказал убирай. Вот так. Про восстановление читала, но не нашла в тройке где оно.(
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
подождите... А уточненку не требовали? Вы выписку операций по расчету с бюджетом брали? Там что по начислению НДС?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
одно дело когда вам сказали убрать вычет, это добровольно-принудительная уточненка за тот период. Другое когда налоговая вычет сняла сама и доначислила налог по акту
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
|
![]()
Уточненка была) 5 штук)) Типа мы сами "случайно" к вычету поставили. Аргумент " у нас управление не пропускает" и что-то такое они ему сказали, что на моё " у нас же всё есть" он сказал "убирай". Вот теперь в оборотках лабиринты%)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Если вы уточнялись, то весь непринятый к вычету НДС у вас должен был остаться на 19 счете. И вы его должны были списать на 91 в непринимаемые расходы. Какие лабиринты?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
|
![]()
Просто это 17 год. Т.е. изменения текущим вносим. А перепроводить всё не хочу. Прочитала на сайте итс, что сф надо сторнировать, а потом списать на 91.02. Истина где-то рядом)) думаю, всё ли правильно сделала.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
а уточненки когда сдали и главное как сформировали, если сейчас сторно НДС делаете?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
не нашла что-то на ИТС подобной рекомендации. Может плохо ищу? Где такое написано?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|