Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 22.11.2006, 16:50   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 29.10.2006
Адрес: Orenburg
Сообщений: 61
Спасибо: 0
Вопрос Новое письмо от Минфина

В письме от 13 октября 2006 г. № 03-03-04/1/691 финансисты объявили, что если недавно созданная организация не получает дохода, то она не имеет права учесть при расчете налога на прибыль расходы по подготовке к деятельности. Например, нельзя списать затраты на реконструкцию арендованного здания, проценты по полученному кредиту. Кроме того, Минфин России порекомендовал компенсировать расходы, которые возникают у недавно возникшей фирмы, за счет вкладов учредителей или участников.
А теперь вопросы, уважаемые знатоки:
1. Какие именно доходы и какой минимальный их размер можно отразить в 4 кв 2006 при УСН для включения данных расходов в уменьш. НОБазы?Дт 51(50) Кт 62.2 (предоплата за выполнение будущих работ) = Один руб. пойдёт?
2. Возможно ли нынешние расходы (ГСМ Общехоз Общепроизв) перенести на след налог период (1 кв 2007) при учете дохода в 1 рубль? Для уменьш НОБазы при реальном доходе в 1 кв 2007?
3. А может быть все это идет о Налоге на прибыль при ОСНО, ведь при УСН единый налог а не Налог на прибыль?

avercons вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2006, 01:35   #2
Модератор форума
 
Регистрация: 22.06.2006
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 3,314
Спасибо: 4
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от avercons
В письме от 13 октября 2006 г. № 03-03-04/1/691 финансисты объявили, что если недавно созданная организация не получает дохода, то она не имеет права учесть при расчете налога на прибыль расходы по подготовке к деятельности. Например, нельзя списать затраты на реконструкцию арендованного здания, проценты по полученному кредиту. Кроме того, Минфин России порекомендовал компенсировать расходы, которые возникают у недавно возникшей фирмы, за счет вкладов учредителей или участников.
Во-первых, данное письмо является, разъяснением на частный запрос и не является НПА.
Во-вторых, это не первая попытка при отсутствии доходов отказать в возмещении НДС или не принятия расходов :eek:
Катрин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2006, 01:48   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 29.10.2006
Адрес: Orenburg
Сообщений: 61
Спасибо: 0
Счастье Ок!

Цитата:
Сообщение от Катрин
Во-первых, данное письмо является, разъяснением на частный запрос и не является НПА.
Во-вторых, это не первая попытка при отсутствии доходов отказать в возмещении НДС или не принятия расходов :eek:
Так я и думал что это лажа.
А что такое НПА-шо за дикий иероглиф.
Хотя вы ничего не сказали про Налог на прибыль. А, там речь идет я так думал про ОСНО, да хотя вы обмолвились про НДС (да надо думать вы имели ввиду Налог на прибыль)
Что не есть правильно считать при УСНО
Следоватьельно к нам мельким рыбам крупного бизнеса это не должно относиться.
И поэтому я все расходы 4 кв 2006 включу в налог деклар за 2006год и еще перенесу их на уменьш НОБазы в 1 кв 2007г. (ну конечно не более 30% от налогооблаг базы 1 кв 2007г.)
Как вам мое решение! :cool:
avercons вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 24.11.2006, 01:59   #4
Модератор форума
 
Регистрация: 22.06.2006
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 3,314
Спасибо: 4
По умолчанию

НПА-нормативно - правовой акт :eek:

Что касается, вашего решения, то я бы все-таки перестраховалась, и показала бы реализацию хотя на 1 руб. формально реализация у вас будет:p
Катрин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2006, 02:11   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 29.10.2006
Адрес: Orenburg
Сообщений: 61
Спасибо: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Катрин
НПА-нормативно - правовой акт :eek:

Что касается, вашего решения, то я бы все-таки перестраховалась, и показала бы реализацию хотя на 1 руб. формально реализация у вас будет:p
;) Я так и думал, что Вы это скажете "на 1 рубль"
Ну а если они нам сделают аванс в счет будущих работ или в счет заказа на выполнение опредоленной продукуии, могу ли я, это считать доходом, ведь реализации небыло. Хотя мы при УСН на кассовом методе значит денюжка поступила в банк (кассу) значит уже доход.
Авансом полученный доход поставим в декларацию за 2006 год и нынешние расходы (заметте расходы эти никак не связаны с авансом полученным но они также 20,23,25,26 сч) за 4 кв 2006 поставим в декларацию за 2006 год
И с получ разницы 15% = Х1 в бюджет!

Вопрос. Авансы в счет будующих работ (изготовл продукции) это доход при кассовом методе или это спорный момент? :rolleyes:
avercons вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2006, 02:13   #6
Модератор форума
 
Регистрация: 22.06.2006
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 3,314
Спасибо: 4
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от avercons
Вопрос. Авансы в счет будующих работ (изготовл продукции) это доход при кассовом методе или это спорный момент? :rolleyes:
Доход, и спорить тут не о чем.:p
Катрин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2006, 09:03   #7
Заблокирован
 
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,128
Спасибо: 6
По умолчанию Просто комментарии

Цитата:
Сообщение от avercons
В письме от 13 октября 2006 г. № 03-03-04/1/691 финансисты объявили, что если недавно созданная организация не получает дохода, то она не имеет права учесть при расчете налога на прибыль расходы по подготовке к деятельности. Например, нельзя списать затраты на реконструкцию арендованного здания, проценты по полученному кредиту. Кроме того, Минфин России порекомендовал компенсировать расходы, которые возникают у недавно возникшей фирмы, за счет вкладов учредителей или участников.
А теперь вопросы, уважаемые знатоки:
1. Какие именно доходы и какой минимальный их размер можно отразить в 4 кв 2006 при УСН для включения данных расходов в уменьш. НОБазы?Дт 51(50) Кт 62.2 (предоплата за выполнение будущих работ) = Один руб. пойдёт?
2. Возможно ли нынешние расходы (ГСМ Общехоз Общепроизв) перенести на след налог период (1 кв 2007) при учете дохода в 1 рубль? Для уменьш НОБазы при реальном доходе в 1 кв 2007?
3. А может быть все это идет о Налоге на прибыль при ОСНО, ведь при УСН единый налог а не Налог на прибыль?
Прочитайте, пожалуйста:
http://glavbyh.ru/attachment.php?attachmentid=66&d=1164348091
__________________
Самозаблокировался. В личку прошу не писать.
Анатолий Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новое при расчете БЛ Анатолий Николаевич Обмен документами, полезные ссылки 0 31.10.2006 06:13
Найти письмо МихаилMANGO Делимся опытом 2 17.10.2006 15:26


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot