Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.06.2008
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, ситуация такая: наша фирма получила товар от продавца и поставила его покупателю (сч-фактуры и накладные получены и отданы). Оплату продавцу не производили и в этом месяце не будем (по договору). Покупатель нам оплатил только 3 %, остальное тоже в след. месяце (тоже по договору). Подскажите начинающему: как всё это проводить, если отгрузки были, а оплат не было?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
cassiopeya,
1. Получен товар Д 41 К 60 Д 19 К 60 2. Отгружен товар покупателю Д 62 К 90 Д 90.3 К 68 ( НДС) 3. Поступили деньги от покупателя Д 51 К 62 |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.06.2008
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо за ответы. Позвольте уточнить: субсчета 60.1 и 62.1 правильны в данном случае?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.06.2008
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо большое за оперативные ответы.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.06.2008
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
Скажите, пожалуйста: а если эти 3 % поступили от покупателя до отгрузки (т.е. аванс), то тогда будет проводка Д51 К62.2?
Тогда как быть с отгрузкой: Д62.1 К90.1 или Д62.2 К90.1 (отгружено полностью), или это делается частично: 3% - на 62.2, остальное - на 62.1. Подскажите. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
cassiopeya, вы в программе какой-нибудь работаете или нет?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.06.2008
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
пытаюсь в 1С
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
cassiopeya, поскольку вы работаете в 1С,еще хорошо бы узнать ,в какой - 7.7 или 8.0(1).Если "семерка",то какая конфигурация программы.Вопросы не праздные,так будет легче вам помочь.
В общем случае схема такая: Поступивший аванс по выписке из банка ставите на сч.62.2,т.е. проводка д51-к62.2. Выписываете Счет фактуру на аванс,формируется проводка д76.АВ-к 68.2. При "формировании записей книги продаж" этот счет фактура а включается в книгу продаж(НДС к уплате). Выписываете накладную на отгрузку,формируются проводки д62.2-к62.1(зачет аванса) д62.1-к90.1.1 Выписываете счет фактуру на отгрузку д90.3-к68.2 Счет- фактура на отгрузку также включается в книгу продаж,но при "формировании записей книги покупок" счет-фактура на аванс включается в книгу покупок (НДС к вычету). д68.2-к76.АВ. Если в договорах,по которым вы делаете документы, отмечено "автоматическое включение в книги покупок и продаж",тогда и проводки будут формироваться автоматически. Вы можете посмотреть ,какие сформировались проводки,по любому проведенному документу. Все вышесказанное для 1с 7.7 бухгалтерия. Возможно я написала много больше того,что вы хотели узнать :smile:,но ,думаю ,лишняя информация не повредит( если не вам,то ,может быть ,кому-нибудь другому ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.06.2008
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
Большое спасибо, Аланда. Я как раз работаю в 1с 7.7 бухгалтерия.
Получается, что счёт-фактура на аванс будет и книге покупок, и в книге продаж? Такая схема работы всегда при частичных предоплатах? А если полная предоплата, то 76АВ не используется. Правильно я понимаю? И ещё: счёт-фактуры на аванс только для внутреннего пользования? Покупателю они не выдаются? |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Да,и в книге покупок и в книге продаж.
Схема работает одинаково и при частичных и при полных авансовых поступлениях.Только нужно внимательно следить,если учет ведется по конкретным договорам(не просто по Основному договору),чтобы совпадал договор при поступлении денег и при отгрузке.Счет-фактура на аванс покупателю не выдается,только для себя. Желаю успехов.:smile: |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.06.2008
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
Огромное спасибо!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.06.2008
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
Извините, что не опускаю тему. Хочу разобраться окончательно. Правильно ли то, что при формировании записи книги продаж сч-фактура на аванс не появляется. И только при открытии книги продаж (в отчётах) эта строчка есть.
И правильно ли то, что в карточке счёта 68.2 две обратные операции: 76АВ 68.2 и наоборот. т.е. фактически сальдо конечное по этому счёту - это разница между НДС по счёт-фактуре выданному продавцу и полученному от покупателя? Просто не понимаю смысла в использовании счёта 76АВ? |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
cassiopeya, вы правильно поняли
,а точнее , счф на аванс попадают в книгу продаж даже без операции "Формирование Записей книги продаж". Смысл использования сч.76АВ в том,что по дебету счета накапливается НДС по сформированным счетам-фактурам на аванс,а по кредиту -НДС по реализованным авансам,сальдо -остаток НДС по Нереализованным за период авансам. Сальдо по счету 68.2 это разница между НДС ,начисленным к Уплате(НДС по реализации плюс НДС ,начисленный с поступивших авансов) и НДС к вычету( НДС по покупкам плюс НДС ,восстановленный с реализованных авансов). |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.06.2008
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда, спасибо за подробное объяснение!!!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Распределение НДС при ЕНВД | Ирина Lynx | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 10 | 10.01.2014 02:22 |
выплата декретных за второго | ludmilka | Зарплата и кадры | 10 | 26.02.2013 11:12 |
Как списывать бензин | marusja | Общая система налогообложения (ОСНО) | 98 | 25.01.2012 09:14 |
Помогите плиз! Приказ об учетной политике на 2007 | ELE-СПб | Обмен документами, полезные ссылки | 11 | 18.07.2007 17:27 |
Юридический и фактический адрес организации не совпадают. | Валерия | Общая система налогообложения (ОСНО) | 26 | 26.12.2006 11:55 |