Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.07.2008
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
У меня по выписке проходит "снятие с р/сч наличных по ЧЕКУ (чековая книжка) на хоз расходы". Когда я разносила выписку то выбрала счет 91.3 (по моему) или 91.1. Это правильно я сделала?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Главбух
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.07.2008
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Главбух
|
![]()
Упрощенка...Я ее на ВСБухгалтерия веду
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Kotishee, вы имеете ввиду комиссию банка за снятие денег на хоз. расходы, например, на х/р 100 рублей, комиссия банка - 1 рубль. Вы этот рубль относите на 91 сч? Если так, то верно. А 100 рублей, как написала Ирина Снежкова, в кассу предприятия по ПКО
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 226
Спасибо: 0
|
![]()
Комиссию за исполнение банка относят на 91.2
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.07.2008
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
Т.Е. Касса у меня должна быть!!!!!И все расходы (типа хоз расходов) проводить по кассе. Т.Е. По выписке- снято 11 000 руб на хоз расходы -Д-50 К-51. А потом приходник на 11 000 руб. Потом расходник на 11 000руб А когда чеки вернут , Авансовый отчет, ДА?А если чеков нет, тогда как проводить Авансовый отчет?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 226
Спасибо: 0
|
![]()
Если Вас интересуют операции по кассе и по банку, то это делается след.образом.
Из банка получаете деньги на хоз.расходы Дт 50 Кт 51,далее прих.ордер на эту сумму , корешок от прих.ордера пойдет в банк,далее расх.ордер(на выдачу денег в подотчет) Дт 71 Кт 50. Деньги должны быть выданы на 3 дня.Далее авансовый отчет Дт 10 Кт 71 Дт 19 Кт 71 |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Главбух
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
наш банк не требует этого. Я считаю, что этот корешок нужно отдать сотруднику предприятия, который получает деньги в банке (типа, сколько дали (в банке), столько передаю (в кассу)).
Срок, на который выдаются подотчетные деньги, может быть больше, но это нужно либо прописать в учетной политике предприятия, либо отдельным приказом. И еще, пока подотчетное лицо не отчиталось по авансу, ему нельзя выдавать следующий. Т.е., если тому же самому челевеку нужно выдать деньги под отчет, а у него на руках еще остаток с предыдущего аванса, то ему необходимо сначала внести остаток в кассу по ПКО, а затем - выдать по РКО |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 226
Спасибо: 0
|
![]()
А если деньги взяты в подотчет и не отчитались в срок,удержать из зарплаты по приходному ордеру.
Ок ? |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.07.2008
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Я не совсем поняла, как удержать по ПКО... Вы имеете ввиду, что подотчетные деньги сначала возвращают в кассу, а затем эту сумму используют для выплаты з/п? Думаю, можно так
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Тамара Ивановна, вычитала в плане счетов БУ, что подотчетные суммы, не возвращенные работниками в установленные сроки отражаются так:
1) Дт94Кт71_подотчетная сумма 2) Дт70Кт94_подотчетная сумма (когда удерживается из з/п работника) 2.1) Дт73Кт94_подотчетная сумма (когда невозможно удержать из з/п) Последний раз редактировалось Ягодка; 07.08.2008 в 12:04. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.03.2007
Сообщений: 129
Спасибо: 0
|
![]()
Вам же Ягодка написала, какая проводка, когда нельзя удержать из з/платы. Если товарищ ещё будет работать, то удерживаем частями из з/пл., если нет - можете подать в суд.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.07.2008
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.03.2007
Сообщений: 129
Спасибо: 0
|
![]()
Тогда, наверное, можно оформить эти денежки как аванс от выплаты дивидендов (или з/платы, что там у него?). Из подотчета делаете возврат ден. средств в кассу и сразу их же в расход - на аванс. Наверное, так.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.07.2008
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Банк-Клиент | Катюха | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 9 | 21.07.2008 09:12 |
БАНК | Lacostal | Программы: 1C 7.7 | 10 | 26.06.2008 14:36 |
Банк | marcomtv | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 19.02.2008 17:18 |
Выгрузка из 1с в "банк-клиент" ЗАО ММБ (ЮниКредит Банк) | Natylk | Программы: 1C 7.7 | 4 | 27.01.2008 23:16 |
Посоветуйте Банк | lacosta | Делимся опытом | 6 | 19.10.2007 11:18 |